你發(fā)票都開給別人了,紅沖對方那邊會收到稅局的給的異常提示的
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師 我今年第一季度開發(fā)票了 但是沒有費用 只有收入 那我第一季度是把開的發(fā)票沖紅 還是先暫估 哪種更合適一些
老師 我今年第一季度開發(fā)票了 但是沒有費用 只有收入 那我第一季度是把開的發(fā)票沖紅 還是先暫估 哪種更合適一些
老師 我今年第一季度開發(fā)票了 但是沒有費用 只有收入 那我第一季度是把開的發(fā)票沖紅 還是先暫估 哪種更合適一些
匯算清繳退回預交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補申報嗎?
公司報銷可以自行擬定報銷標準,還是說要按照大眾標準來呢
老師,勞務報酬比如上個月是4000,這個月是6000。上個月繳了640。那這個是累計4000+6000來算應納所得額嗎?
社保申報,是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會計繼續(xù)教育注冊賬號時有一個學校的畢業(yè)時間怎么填 我是報考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個時間可以填成明年嗎
盤錦分公司2020年成立,沈陽總公司2015年成立,2020年成立盤錦分公司的時候所得稅報表是和沈陽總公司一起申報的,盤錦分公司有固定資產200萬,直到2024年已經折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報表拆開,不進行一起申報,還需要調整2025年之前的報表嗎?分公司的折舊已經抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調整出來嗎?
請問老師,出口退稅系統(tǒng)導入的報關單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費用發(fā)票100元以內,我憑證已經打出來了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說這個小金額的不用管
老師,請問一下6月提前預支8月份工資,是直接做借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應收款 貸銀行存款 等8月申報了 做借應付職工薪酬工資 貸其他應收款???
是開給個人的
你后續(xù)可以取到成本發(fā)票的話就暫估,取不到就紅沖
那我把發(fā)票已經給對方了 我再紅沖合適嗎
說實話是不合適的
那只能暫估了是嗎
是的,暫估吧,不影響別人
可是 我也不想影響自己 我就是不知道哪種更好一些
你后期取得到成本發(fā)票嗎?
我們是小規(guī)模 我可能第一季度開了20萬的發(fā)票
所以肯定不會有接近20萬的發(fā)票
發(fā)票成本
后續(xù)可以取得到不?
不確定 老師 那假如開了20萬的發(fā)票 那我企業(yè)所得稅 小規(guī)模 怎么算呢
小型微利企業(yè),利潤300萬以內是5%的稅率 20*5%=1.你總是有人工的吧
這個公司特殊就法人一個人 我們領導把僅有的房租成本票放到了總公司 所以我負責的這個小公司一點成本都沒有
然后這個財務領導 我今天開了10張數(shù)電票給個人 她還要讓我紅沖 或者說讓我暫估 及其不負責任的態(tài)度 讓我選擇 所以老師 我不知道哪種對我來說更有利一些
這個收入是不是實際發(fā)生的,就是你開的發(fā)票是不是真實的
是實際發(fā)生的人
老師 她的意思是第一季度我開的發(fā)票紅沖 然后第二季度重新開第一季度的發(fā)票 這樣交的企業(yè)所得稅不就延到第二季度了嗎 就是無論怎樣 我還是得給對方開發(fā)票的 可能在第二季度 然后今天開的發(fā)票都已經給學生了 我再紅沖也不對吧 還有老師我錢都已經到公賬了 然后我再紅沖 那我第一季度的帳是會有影響的吧
是的,你先做暫估吧,到年底沒有真的費用了看她再怎么說