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老師您好!收到政府專項應付款的會計分錄: 借:銀行 貸:專項應付款, 支出專項費用: 借:專項應付款 借:現(xiàn)金或銀行 工程完工要怎結轉呢

2024-03-28 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-28 16:08

您好,完整的分錄,應該是這樣的 企業(yè)收到政府撥入款項時分錄為, 借:銀行存款等, 貸:專項應付款。 在將政府撥款用于工程項目建設時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項應付款, 貸:資本公積—資本溢價目。

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快賬用戶6515 追問 2024-03-29 08:10

如是研發(fā)費用會計分錄怎做呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 08:25

你好,把在建工程改為研發(fā)費用即可

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您好,完整的分錄,應該是這樣的 企業(yè)收到政府撥入款項時分錄為, 借:銀行存款等, 貸:專項應付款。 在將政府撥款用于工程項目建設時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項應付款, 貸:資本公積—資本溢價目。
2024-03-28
你好? ? 如果你收到的專項基金符合規(guī)定,應作處理: 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
2021-01-19
同學您好,專項應付款沒有結平呢
2022-09-26
你好! 可以的,專款專用,你的理解很對
2021-07-26
你好同學,使用時借專項應付款 貸銀行存款
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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