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老師好!公司購車一臺16萬左右,在季報時已做一次性費用申報了,想請問分錄要怎么做呢?謝謝!

2024-03-28 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 15:53

分錄還是正常做哈,稅是稅,會計是會計 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 每月計提折舊: 借:管理費用等 貸:累計折舊

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快賬用戶9254 追問 2024-03-28 16:01

因為這筆是2022年二月份購買的,當時不知怎樣做,也是問了我們會計問的老師,那老師說申報一次性扣除申報分錄不用做計提了,我一直也沒計提,直到現(xiàn)在申報2023年所得稅,總感覺這數(shù)不對了

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:05

所得稅允許500萬元以下一次性扣除,但是會計上是要正常做賬的。不過很早之前是有這種處理的,稅務老師也沒管,就是當時政策剛出來的時候,很多會計一次性扣除,賬沒有按月折舊。這種還是要看當?shù)乩蠋煴O(jiān)管的嚴不嚴,建議問一下你自己公司的主管員,看他是什么要求

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快賬用戶9254 追問 2024-03-28 16:07

公司也沒什么要求的。這種情況我應該怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:09

如果之前就已經(jīng)扣除了,建議就先別調(diào)了

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快賬用戶9254 追問 2024-03-28 16:11

但是我的資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)原值一直掛著個數(shù)啊,而且申報二三年企業(yè)所得稅的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表應該怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:14

折舊調(diào)整的時候就不再填寫調(diào)整金額了

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快賬用戶9254 追問 2024-03-28 16:31

也就是說資產(chǎn)負債表里的固定資產(chǎn)原值一直就掛著這個16萬,年申報時折舊調(diào)整也不需要填寫對嗎,

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:32

對的同學,因為是之前的問題,稅務老師沒有提出,如果現(xiàn)在直接調(diào),有可能會跳異常

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快賬用戶9254 追問 2024-03-28 16:35

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:45

不用客氣哦~方便的話可以給老師個好評哦~

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分錄還是正常做哈,稅是稅,會計是會計 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 每月計提折舊: 借:管理費用等 貸:累計折舊
2024-03-28
你好 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 低于500萬是可以一次性計提折舊的。
2021-09-27
借,管理費用貸,應付職工薪酬工獎金。借應付職工薪酬。貸應繳稅費,應繳個人所得稅。
2023-05-16
你好同學,201020表中,要填寫這樣才可以享受一次性扣除。 但是由于實物還在,所以注銷時,還要會有所得產(chǎn)生。 另外會計處理原則上不允許一次性扣除
2024-04-04
你好,借在建工程,80000 貸其他應付款,80000 ,付款,做借其他應付款2萬,貸銀行
2021-07-06
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