填寫納稅調(diào)整明細表30行。

老師,無法取得發(fā)票賬里已經(jīng)做到費用里了,所得稅匯算清繳的時候,這部分要填在哪里呢
老師,我想問一下 ,房租沒有發(fā)票在企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增的時候應(yīng)該填哪一列
老師我賬上做了3萬的地租發(fā)票,但是沒有票,現(xiàn)在所得稅匯算我想把調(diào)增,應(yīng)該填在哪一行
老師,所得稅匯算,憑證里面無票的做了賬,現(xiàn)在需要調(diào)增,應(yīng)該填在哪一行列呢
在填企業(yè)所得稅匯算年度申報表時,將部分賬面上的管理費用填止?fàn)I業(yè)成本,請問在填納稅調(diào)整項目明細表時還需要調(diào)增嗎?如要調(diào)增應(yīng)該在哪里填寫?
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預(yù)計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?
老師,我第四季度申報的所得稅表和現(xiàn)在的不一樣,有沒有問題
因為什么不一樣的呢?補充一下。
我今年收到了去年的發(fā)票,然后就返回去做了分錄
您賬上數(shù)據(jù)有變化,你就要更正對應(yīng)的申報表。
我第四季度交了所得稅的,更正了會涉及到稅
那實際納稅就補稅唄,這個按實際,因為你申報有錯誤就要更正申報。
我更正的話,就會設(shè)計退稅?我第四季度成本低了,現(xiàn)在修改變高,就會退我 稅?
多交稅款就會退稅,是這樣。
但是我單獨修改第四季度的設(shè)計退稅,我匯算下來要補稅的嘛
季度要多交你就可以退稅匯算清繳,按實際多退少補。
我修改第四季度報表,利潤增加很多,就會補稅,但是第一次交的部分所得稅金額在那里呢
你更正之后多交會退稅,少交會補稅就是這樣。
我不更正也可以吧,有些人說的匯算是最后的申報
你試一下唄,因為有的地區(qū)是會預(yù)警,不會通過。
沒得預(yù)警,能正常申報提交,就可以蠻
是的,能能正常申報那就可以了。