是的,沒(méi)標(biāo)是否含稅,就是合同上的金額
印花稅合同,如果沒(méi)標(biāo)注不含稅金額,申報(bào)時(shí)候的計(jì)稅依據(jù)是按照含稅金額計(jì)算稅款嗎
合同上只有標(biāo)明含稅金額和不含稅金額,沒(méi)有標(biāo)明稅額,按照不含稅金額報(bào)印花稅還是含稅金額報(bào)印花稅
印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同是按照不含稅金額還是含稅金額?一般納稅人,
老師 合同總額只標(biāo)注了含13%的稅 沒(méi)有寫(xiě)出不含稅金額 可以按照不含稅金額來(lái)交印花稅嗎?還是必須列明不含稅金額 才能按照不含稅金額來(lái)交印花稅
印花稅,按照合同不含稅交,但是合同沒(méi)有不含稅金額,我需要自己算么?還是直接按照含稅價(jià)交
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢(qián)的時(shí)候走的租戶(hù) 沒(méi)掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)軟件的,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無(wú)形資產(chǎn)? 合同是50萬(wàn),軟件發(fā)票40萬(wàn),服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬(wàn),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢(xún)下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車(chē)做保養(yǎng),開(kāi)專(zhuān)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢(qián)開(kāi)過(guò)發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶(hù)重新打回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬(wàn),截止6月底都超過(guò)了6500萬(wàn),那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來(lái)了備注寫(xiě)什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶(hù)農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來(lái)是200萬(wàn),現(xiàn)在是1000萬(wàn),新股東要進(jìn)來(lái)占20%,按1000萬(wàn)占比,原股東5%的200萬(wàn)時(shí)是10萬(wàn),現(xiàn)在1000萬(wàn)了,5%是50萬(wàn),這40萬(wàn)原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
此時(shí)的合同,交印花稅怎么算
直接按合同金額*0.03%計(jì)算就是