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上月發(fā)票這月沖紅了,重新開的,金額不一樣,會計分錄怎么做

2024-03-27 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-27 12:06

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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齊紅老師 解答 2024-03-27 12:06

一切按照發(fā)票的來就可以的。

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快賬用戶3987 追問 2024-03-27 12:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-27 12:07

不用客氣,工作愉快。

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借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2024-03-27
科目不變數(shù)字是負數(shù),你重新做就按正確做一個分錄就可以,成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題不需要重復結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-27
沖減收入及增值稅,然后按新開的發(fā)票確認收入及增值稅
2021-12-18
你好,借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 重新開借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
2020-11-01
你好 紅沖 借:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應收賬款等科目 重新開具的 借:應收賬款等科目 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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