申報增值稅時 附加稅申報頁,會有是否小微供選擇
老師10月份的增值稅申報表。附加稅,沒有減半。稅務(wù)局說要我修改申報表。在哪里可以修改
上個月10月份的增值稅申報表。附加稅,沒有減半。稅務(wù)局說要我修改申報表。在哪里可以修改
老師請問下我們公司在報增值稅報表時,沒有享受城建稅減半,現(xiàn)在管理員打電話喊在網(wǎng)上修改,那我們怎樣在網(wǎng)上修改?
小規(guī)模企業(yè)上兩個季度申報增值稅,因為優(yōu)惠政策原因,少享受了,后來稅局打電話來要一定享受優(yōu)惠政策,修改申報表發(fā)現(xiàn)多交稅了,后來多交的稅退回來了,應(yīng)該怎么入賬?
老師,領(lǐng)導(dǎo)用私人的錢買的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費用付的美金沒有發(fā)票,怎么報銷入賬?
印花稅沒有核定, 修公路鋪瀝青,材料是承包出去的,人工按勞務(wù)費的?問承包合同需要交稅嗎?怎么交,按次?按季?按年?
老師,實操中紅沖收入是借:銀行存款(負(fù)數(shù)),貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(負(fù)數(shù))嗎?因為損益類收入月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以平時收入就最好只有貸方有數(shù)字?
跨年的賬科目計入有問題,直接調(diào)整可以嗎,還是需要沖紅重新入賬
從其他單位購買軟件,然后進(jìn)行銷售,沒有再加工,這個收入屬于高新收入嘛?還是一般的貨物銷售收入
老師,轉(zhuǎn)讓購置的房地產(chǎn),算印花稅,按含稅收入算還是不含稅收入算
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出51萬,這個怎么理解?
老師好!我公司是高新企業(yè),受委托技術(shù)開發(fā),是否免征增值稅?稅收分類的大類選什么?
老師親問一下,我們總公司幫子公司代收工會經(jīng)費,通過總公司電子稅務(wù)局申報單位部分的工會經(jīng)費,總公司收到子公司單位經(jīng)費的入賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 繳納時候:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這種處理對了沒? 然后子公司打入我們公司單位部分的工會經(jīng)費的入賬方法是: 借:管理費用-單位工會費 貸:銀行存款 老師:這樣對了沒
申請退回的錢要怎么記賬呢?
可沖減稅金及附加科目
OK,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!