那個(gè)是按不含稅收入計(jì)算的
請(qǐng)問(wèn)印花稅是按哪個(gè)金額算的,是含稅收入還是不含稅收入
固定資產(chǎn)處置收入計(jì)提印花稅按含稅計(jì)算還是不含稅計(jì)算?稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師:印花稅是按含稅收入計(jì)算還是不含稅的?
印花稅是按不含稅收入計(jì)算還是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)計(jì)算印花稅?
采購(gòu)款怎樣計(jì)算印花稅,計(jì)算是含稅還是不含稅款? 銷(xiāo)售收入怎樣計(jì)算印花稅,還稅還是不含稅? 采購(gòu)和銷(xiāo)售收入都要繳印花稅嗎?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對(duì)方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當(dāng)年做一筆補(bǔ)稅分錄還要干嘛嗎?需要沖成本?補(bǔ)企業(yè)所得稅?麻煩具體說(shuō)一下遇到這種情況,整體需要操作的全流程,謝謝
幫國(guó)外客戶叫了滴滴來(lái)公司談業(yè)務(wù),記什么費(fèi)用?
請(qǐng)問(wèn)老板的車(chē)租給公司用,老板個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票是需要每月開(kāi)一次還是一年合起來(lái)開(kāi)一次?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票老板拿到?jīng)_他的借款,說(shuō)的走嗎,我們是技能培訓(xùn)學(xué)校?
老師好,公司計(jì)提養(yǎng)老工傷保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)等,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付職工薪酬-社保,還是分開(kāi)計(jì)比較好呢
請(qǐng)問(wèn)老師,土地使用稅月應(yīng)納稅額怎么計(jì)算?
老師,一家商貿(mào)公司,客戶欠這個(gè)商貿(mào)公司欠款,然后老板想要這個(gè)車(chē),但是,這個(gè)客戶是個(gè)黑戶,想我們公司和這個(gè)之間走一下往來(lái)。可以嗎,那發(fā)票怎么開(kāi),稅怎么交
老師您好,公司購(gòu)買(mǎi)視頻監(jiān)控,目的是因公司目前處于基建期,村民堵門(mén),公安部門(mén)為現(xiàn)場(chǎng)取證所購(gòu)買(mǎi)的監(jiān)控,請(qǐng)問(wèn)該筆支出可以列入營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,您好,我這次查賬發(fā)現(xiàn)我們2019年一張發(fā)票上面的原材料少記了4000,我現(xiàn)在調(diào)賬的話,是不是應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整-原材料4000 貸:應(yīng)付賬款4000 借:未分配利潤(rùn)-4000 貸:以前年度損益調(diào)整-原材料4000啊,分錄是不是這樣做的啊。
老師 請(qǐng)問(wèn)中秋節(jié) 公司給每位員工轉(zhuǎn)賬500元作為福利,轉(zhuǎn)賬用途應(yīng)寫(xiě)什么?
這題按含稅收入算印花稅,你看看是不
那樣計(jì)算是錯(cuò)誤的,是不含稅金額哈,印花稅稅法規(guī)定的