同學你好 這個多做了就要調整
老師好,我酒店樓層改造一層樓,按合同10個月將款付完, 借:在建工程 應繳稅費 貸:銀行存款 現(xiàn)款已付完,怎么做會計分錄?可以做長期待攤嗎 借:長期待攤 貸:在建工程
工程項目100萬購入一塊場地用于生產經(jīng)營和建設小型構建廠,5月之前的會計計入了長期待攤費用,借長期待攤費用,貸應付賬款,款未付。6月付款時這塊場地說是要確認使用權資產,請問分錄怎么做呢
老師,借:在建工程 貸:應付賬款 借:長期待攤費用 貸:在建工程 這個長期待攤費用后期每個月都要攤銷嗎?
老師之前財務做了一筆憑證借在建工程貸應付賬款、然后借長期待攤費用貸應付賬款、在建工程二級明細是房屋建筑物工程款、那長期待攤費用需要調整么
老師,想請教下,酒店開業(yè)期間的開辦費(裝修費),已經(jīng)結轉到長期待攤費用了,借:長期待攤費用-開辦費-裝修工程 貸:預付賬款-**公司,然后再分月攤銷,現(xiàn)在是有業(yè)主轉裝修費進來了,領導說這裝修費用要沖減長期待攤費用和預付賬款,這筆錢沖抵我們酒店欠裝修公司的應付賬款,那收到這業(yè)主打的裝修款,借方:銀行存款,貸方:長期待攤費用-開辦費-裝修費,那我沖減裝具修公司的欠款預付賬款這筆怎么寫分錄 ,
老師,甲方走農民工工資,個稅是我是乙方,還需要提供發(fā)票嗎?
公司中途建賬。之前就有的電焊機現(xiàn)在怎么入賬,借管理費用,貸實收資本可以嗎
如果負債是10的話,是不是1050+完全商譽-10,與可收回金額比較,也就是按購買日公允價值持續(xù)計算的可辨認凈資產的賬面價值+完全商譽與可回收金額比較
老師,應付職工薪酬帳面借方有余額,估計是以前年度己發(fā)放未計提,現(xiàn)在可不可以把它調平了。
你好老師個體戶經(jīng)營超市從供應商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應商結錢把結錢的貨款會計分錄怎么做
公司做真實的賬,用快賬軟件做的話,能免費使用多久時間,后續(xù)要怎么收費
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產生的差額,支付金額與成本產生的差額,同控制下與非同控分別計入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產證作為產權證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔保合同
老師,結賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師之前財務做了一筆憑證借在建工程貸應付賬款、然后借長期待攤費用貸在建工程
長期待攤費用要攤銷么
對的 這個需要攤銷的
像從在建工程工程款、設備款、建材這些轉入長期待攤費用,也要攤銷么
同學你好 你只要轉到長期待攤費用就可以攤銷
攤銷的會計分錄是什么呢
同學你好借費用科目貸累計攤銷
老師是不是只有長期待攤費用有余額就要給他進行攤銷呢
同學你好 對的 直到攤銷完
工程款、材料款、設備款也要進行攤銷么
這個看你咋做賬了 計入固定資產還是長期待攤費用都要攤銷折舊
好的,不管什么明細計入長期待攤費用都要進行攤銷吧
同學你好 對的 固定資產也要折舊
老師購買了固定資產、然后別人代付的,財務記賬為借應付賬款貸其他應付款、資產是已經(jīng)收到了,那需要做固定資產暫估么?
發(fā)票收到了沒有呢
發(fā)票沒有收到、但是資產收到了,可以做暫估么
同學你好 這個可以的
老師憑證怎么做呢
借固定資產 貸應付賬款暫估