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老師之前財務做了一筆憑證借在建工程貸應付賬款、然后借長期待攤費用貸應付賬款、在建工程二級明細是房屋建筑物工程款、那長期待攤費用需要調整么

2024-03-27 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-27 10:55

同學你好 這個多做了就要調整

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 10:57

老師之前財務做了一筆憑證借在建工程貸應付賬款、然后借長期待攤費用貸在建工程

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 10:57

長期待攤費用要攤銷么

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:01

對的 這個需要攤銷的

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 11:02

像從在建工程工程款、設備款、建材這些轉入長期待攤費用,也要攤銷么

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:07

同學你好 你只要轉到長期待攤費用就可以攤銷

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 11:07

攤銷的會計分錄是什么呢

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:11

同學你好借費用科目貸累計攤銷

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 11:12

老師是不是只有長期待攤費用有余額就要給他進行攤銷呢

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:16

同學你好 對的 直到攤銷完

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 11:17

工程款、材料款、設備款也要進行攤銷么

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:22

這個看你咋做賬了 計入固定資產還是長期待攤費用都要攤銷折舊

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 11:23

好的,不管什么明細計入長期待攤費用都要進行攤銷吧

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:25

同學你好 對的 固定資產也要折舊

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 11:31

老師購買了固定資產、然后別人代付的,財務記賬為借應付賬款貸其他應付款、資產是已經(jīng)收到了,那需要做固定資產暫估么?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:35

發(fā)票收到了沒有呢

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 11:38

發(fā)票沒有收到、但是資產收到了,可以做暫估么

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:43

同學你好 這個可以的

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快賬用戶7281 追問 2024-03-27 11:43

老師憑證怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:44

借固定資產 貸應付賬款暫估

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同學你好 這個多做了就要調整
2024-03-27
一般是在3年內攤銷的
2023-07-05
你好,同學??梢赃@樣處理的。
2020-09-24
你好,需要把其他按應付款結平了,不能不管了
2021-04-23
可以,可以,可以這么做可以
2021-03-01
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