同學(xué)你好 這個(gè)多做了就要調(diào)整
老師好,我酒店樓層改造一層樓,按合同10個(gè)月將款付完, 借:在建工程 應(yīng)繳稅費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)款已付完,怎么做會(huì)計(jì)分錄?可以做長(zhǎng)期待攤嗎 借:長(zhǎng)期待攤 貸:在建工程
工程項(xiàng)目100萬(wàn)購(gòu)入一塊場(chǎng)地用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)小型構(gòu)建廠,5月之前的會(huì)計(jì)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,款未付。6月付款時(shí)這塊場(chǎng)地說(shuō)是要確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢
老師,借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:在建工程 這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用后期每個(gè)月都要攤銷(xiāo)嗎?
老師之前財(cái)務(wù)做了一筆憑證借在建工程貸應(yīng)付賬款、然后借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款、在建工程二級(jí)明細(xì)是房屋建筑物工程款、那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用需要調(diào)整么
老師,想請(qǐng)教下,酒店開(kāi)業(yè)期間的開(kāi)辦費(fèi)(裝修費(fèi)),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修工程 貸:預(yù)付賬款-**公司,然后再分月攤銷(xiāo),現(xiàn)在是有業(yè)主轉(zhuǎn)裝修費(fèi)進(jìn)來(lái)了,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這裝修費(fèi)用要沖減長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和預(yù)付賬款,這筆錢(qián)沖抵我們酒店欠裝修公司的應(yīng)付賬款,那收到這業(yè)主打的裝修款,借方:銀行存款,貸方:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi),那我沖減裝具修公司的欠款預(yù)付賬款這筆怎么寫(xiě)分錄 ,
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類(lèi)的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷(xiāo)怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤(pán)以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
老師之前財(cái)務(wù)做了一筆憑證借在建工程貸應(yīng)付賬款、然后借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸在建工程
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用要攤銷(xiāo)么
對(duì)的 這個(gè)需要攤銷(xiāo)的
像從在建工程工程款、設(shè)備款、建材這些轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,也要攤銷(xiāo)么
同學(xué)你好 你只要轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以攤銷(xiāo)
攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
同學(xué)你好借費(fèi)用科目貸累計(jì)攤銷(xiāo)
老師是不是只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有余額就要給他進(jìn)行攤銷(xiāo)呢
同學(xué)你好 對(duì)的 直到攤銷(xiāo)完
工程款、材料款、設(shè)備款也要進(jìn)行攤銷(xiāo)么
這個(gè)看你咋做賬了 計(jì)入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都要攤銷(xiāo)折舊
好的,不管什么明細(xì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都要進(jìn)行攤銷(xiāo)吧
同學(xué)你好 對(duì)的 固定資產(chǎn)也要折舊
老師購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn)、然后別人代付的,財(cái)務(wù)記賬為借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款、資產(chǎn)是已經(jīng)收到了,那需要做固定資產(chǎn)暫估么?
發(fā)票收到了沒(méi)有呢
發(fā)票沒(méi)有收到、但是資產(chǎn)收到了,可以做暫估么
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師憑證怎么做呢
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估