你好,幾月份支付的?

公司10月份是發(fā)放9月份正常在職人員工資,9月離職人的工資隔月發(fā),也就是11月份發(fā)9月離職人的工資和10月份在職人的工資,那這樣的話,9月份離職人員的個稅,是在11月份申報(bào),還是12月份申報(bào)?
老師好!請問員工8月份離職了,已在個稅申報(bào)人員里變更為8月離職,列入非正常人。但工資沒有發(fā)完,10月份補(bǔ)發(fā)公司,又把非正常改回正常申報(bào)個稅嗎
公司一員工10月份離職的,但是10月份的工資到2022年1月份才發(fā),11、12、1月份報(bào)個稅時是零申報(bào)嗎,明年2月份給報(bào)完個稅才能給他弄成非正常嗎
老師好!請教一下,我們公司2023年7-9月份少申報(bào)了工資薪金,這個月申報(bào)1月份工資薪金個稅時要不要補(bǔ)申報(bào)
老師,您好,公司員工9月份離職,公司多給補(bǔ)助一個月工資11000,這11000.我是在2023年12月份申報(bào)個稅時候申報(bào)的個稅,這個屬于正常申報(bào)流程嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


發(fā)放的次月申報(bào)個稅的。
9月底支付的,老師
但是,我下個月忘記申報(bào)了,到了12月份才申報(bào)的
你好,應(yīng)該是10月份申報(bào)個稅。如果是沒有申報(bào),后期可以補(bǔ)的,在當(dāng)年的話影響不大。
是在24年1月份申報(bào)23年12月份工資的時候,申報(bào)的,老師,現(xiàn)在稅管員問了,我改怎么說明情況?
我多付給員工的工資,該怎么給稅管員說明呢
你跟他說我們后期補(bǔ)的