同學(xué),你好 要扣個稅的 他沒辦法去稅務(wù)局開發(fā)票,那你不能稅前扣除

老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
我們社區(qū)建了一個公司,沒有稅務(wù)登記,打稅務(wù)局電話,他說可自己填寫信息,有些信息我不確定,想去稅務(wù)局幫我看下怎么填,但距離很遠,他說法人也要去要人臉識別,但現(xiàn)在我填的那個信息里還沒到人臉識別那步,應(yīng)該沒去稅局登記所以我們企業(yè)業(yè)務(wù)登不了,不能開票,現(xiàn)要開票,但我用自然人業(yè)務(wù)那個我用法人身份證注冊了一個自然人業(yè)務(wù),點進去后它就會在他的頭上有那個新開的公司名字。我想問有幾種操作方法可以稅務(wù)登記?我問了這邊稅局,他說可不用登錄,就是右邊上面那個圖,右邊那個新辦納稅人套餐讓我點進去該填的都要填,除開一般納稅人、發(fā)票什么業(yè)務(wù)不能點,其他都填 現(xiàn)在問題我如果要去稅局的話,法人要去嗎?剛自然人登陸時,識別了下人臉,距離很遠,到時候去了不要人臉識別怕白跑
老師,我們向個人貸款,每個月固定打利息,有錢了就還本金,個人借款打到公司的時候備注的是借款,我們還利息的時候備注的是利息,公司想把利息直接在工資里申報,請問如果稅務(wù)局問起為什么利息沒有發(fā)票,我們直接說利息在工資里申報了可以嗎?
老師,我們向自然人(臺灣人)借款用于運營,約定了利率,現(xiàn)在準備還款了,請問支付利息的時候要扣個稅嗎?這么幫臺灣人扣個稅?他沒辦法去稅務(wù)局開發(fā)票
老師,對方是自然人個人,給公司代開的借款利息發(fā)票,他在稅務(wù)局代開發(fā)票的時候,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,個稅是不是在代開發(fā)票的時候就應(yīng)該把稅交了呢?我們21年收到張個人代開的利息發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們代扣代繳個稅,如果當時對方交個稅了是不是就重復(fù)了,另外,代開發(fā)票產(chǎn)生的稅是不是按規(guī)定就應(yīng)該代開發(fā)票的個人繳納啊?代開方?jīng)]交稅,是不是應(yīng)該由稅務(wù)部門找對方補交稅款,不應(yīng)該找受票方交稅吧?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
就是財務(wù)賬可以算,匯算清繳要調(diào)增,我們付給他錢的時候是不是直接給稅后的利息
同學(xué),你好 直接給扣除個稅的金額