當(dāng)月需要認(rèn)證的發(fā)票還是需要通過平臺才做確認(rèn)用途的
老師,取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,怎么做分錄,下月認(rèn)證怎么做分錄
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?
老師好:一般納稅人,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,可以不做賬嗎? 如果必須要做,分錄怎么寫,發(fā)票應(yīng)該附在當(dāng)月還是之后認(rèn)證的時候再附? 謝謝老師
老師/:coffee,現(xiàn)在的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證的,還需要當(dāng)月認(rèn)證嗎?
老師,請問收到增值稅專用發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證還是留下來需要抵扣時再認(rèn)證呢?
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對不?這兩個我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
為什么一家外貿(mào)公司他會找好幾家船務(wù)公司,是因為他出口到不同的國家嗎?
法人可以自己是財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
為什么選擇C?不會做
電子稅務(wù)局三方協(xié)議簽訂,選擇批扣還是非批扣呢,
郭老師,我們承接了政府購買服務(wù),然后里面有老師來上課的,然后我們請了第三方的社工機構(gòu)請了專業(yè)的老師來上課,這樣會算分包嗎?民間非盈利組織。
我公司收到一張轉(zhuǎn)賬支票,為甲公司預(yù)付的貨款,收到支票需要做會計分錄嗎
老師,現(xiàn)在的公司只有進(jìn)項發(fā)票,暫時沒有收入,沒有銷項發(fā)票。 這樣的話,進(jìn)項發(fā)票稅額該怎樣處理啊?
可以暫時不在平臺點用途確認(rèn),或者用途確認(rèn)可以計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
具體怎么處理呢,是計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)行稅嗎
不在平臺點用途確認(rèn)的計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證,等需要時再做用途確認(rèn)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 用途確認(rèn)可以直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))