借管理費用 庫存現(xiàn)金 貸其他應收款
根據(jù)下列公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:根據(jù)上述資料,填制相關憑證,,填出差旅費報銷單,轉賬憑證,收賬憑證,收據(jù)
根據(jù)下列內安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
根據(jù)下列內安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
根據(jù)下列內安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
根據(jù)下列內安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
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老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工