你好這個(gè)你做紅字憑證就可以了。跟之前的憑證一樣,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
老師您好,因?yàn)樯蟼€(gè)月銷(xiāo)售發(fā)票錯(cuò)開(kāi),對(duì)方未認(rèn)證收回,這邊做了處理開(kāi)具了紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)第一聯(lián)做賬用,第二,三聯(lián)怎么處理?
有個(gè)發(fā)票對(duì)方7月開(kāi)的?,F(xiàn)在要紅沖,我這個(gè)票已抵扣做賬了,請(qǐng)問(wèn)她沖紅后我需要做什么賬務(wù)處理,
我司賣(mài)使用過(guò)的固定資產(chǎn)開(kāi)給對(duì)方,隔月因個(gè)人原因沖紅了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
老師,我們上個(gè)月開(kāi)具專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,然后這個(gè)月沖紅,因?yàn)閷?duì)方上個(gè)月已經(jīng)做賬,我們沖紅發(fā)票要不要給他記賬聯(lián)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)23年一張專(zhuān)票24年1月紅沖了,重新開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬(wàn)多元,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓在9月,我們印花稅是季度申報(bào) 這個(gè)股轉(zhuǎn)是按此還是說(shuō)季度申報(bào)也可以呢
一般納稅人,給對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票,其中一個(gè)項(xiàng)目需要退貨,重開(kāi),可以部分紅沖再重新開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局網(wǎng)站導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息可以看到項(xiàng)目信息嗎?謝謝
三年前的發(fā)票還能入賬做在現(xiàn)在嗎
老師老板買(mǎi)了一只2萬(wàn)的包包,可以開(kāi)票入賬嗎
就是我們是北京的公司,想做煤炭業(yè)務(wù)有什么要求嗎?就是進(jìn)貨出貨在外地,北京公司可以開(kāi)發(fā)票嗎?煤炭業(yè)務(wù)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)公司給招采平臺(tái)付的錢(qián)沒(méi)有發(fā)票怎么辦?
?老師,我們公司是有限合伙企業(yè),把錢(qián)借給了合伙人,合伙人是公司,借款期限是2025.9-2026年.9月,可以簽無(wú)償借款合同嗎?不交增值稅。
老師,我們小規(guī)模公司,想開(kāi)勞務(wù)發(fā)票人工費(fèi)抵成本,我們需要提供什么信息給勞務(wù)公司
老師好,單位是做石油開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目的,簽的合同為石油技術(shù)服務(wù)類(lèi)合同,請(qǐng)問(wèn)在設(shè)置成本類(lèi)和收入類(lèi)科目時(shí),應(yīng)該用什么科目呢?
老師,為什么是紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入而不是做以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢
你好,涉及損益類(lèi)的科目的話,是要做以前年度調(diào)整。你還需要重新開(kāi)嗎
情況告訴你了呀,第一個(gè)怎么做分錄
你好,是這樣子的,如果你只是沖減的話,就做以前年度損益調(diào)整, 如果你沖減了錯(cuò)誤的,然后重新開(kāi)的話,因?yàn)橹匦麻_(kāi)它也涉及到以前年度損益調(diào)整,借貸都用這個(gè),就可以簡(jiǎn)單點(diǎn)直接做就好了。
做以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)造成增值稅銷(xiāo)售額會(huì)不會(huì)和所得稅的銷(xiāo)售額會(huì)不一致?
你好!你做了以后,其實(shí)是一致的了。
現(xiàn)在甲方換了一家公司名稱(chēng),這個(gè)項(xiàng)目的工程款和開(kāi)票都用現(xiàn)在的了,開(kāi)之前公司紅沖的發(fā)票怎么處理都行?
你好,嗯,直接沖之前的發(fā)票。然后重新做
重新做什么?
你好!從新按換了的新的公司名稱(chēng)來(lái)開(kāi)
好的,還有23年末的本年利潤(rùn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了,能在今年的憑證里做這個(gè)賬務(wù)處理么?
你好!這個(gè)沒(méi)事,可以結(jié)轉(zhuǎn)了