你好這個你做紅字憑證就可以了。跟之前的憑證一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。

老師您好,因為上個月銷售發(fā)票錯開,對方未認(rèn)證收回,這邊做了處理開具了紅字發(fā)票,請問第一聯(lián)做賬用,第二,三聯(lián)怎么處理?
有個發(fā)票對方7月開的?,F(xiàn)在要紅沖,我這個票已抵扣做賬了,請問她沖紅后我需要做什么賬務(wù)處理,
我司賣使用過的固定資產(chǎn)開給對方,隔月因個人原因沖紅了發(fā)票,請問賬務(wù)怎么處理
老師,我們上個月開具專票開錯了,然后這個月沖紅,因為對方上個月已經(jīng)做賬,我們沖紅發(fā)票要不要給他記賬聯(lián)嗎?
老師請問23年一張專票24年1月紅沖了,重新開了一張藍(lán)字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬多元,這個怎么做賬務(wù)處理
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
老師,為什么是紅沖主營業(yè)務(wù)收入而不是做以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤呢
你好,涉及損益類的科目的話,是要做以前年度調(diào)整。你還需要重新開嗎
情況告訴你了呀,第一個怎么做分錄
你好,是這樣子的,如果你只是沖減的話,就做以前年度損益調(diào)整, 如果你沖減了錯誤的,然后重新開的話,因為重新開它也涉及到以前年度損益調(diào)整,借貸都用這個,就可以簡單點直接做就好了。
做以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤造成增值稅銷售額會不會和所得稅的銷售額會不一致?
你好!你做了以后,其實是一致的了。
現(xiàn)在甲方換了一家公司名稱,這個項目的工程款和開票都用現(xiàn)在的了,開之前公司紅沖的發(fā)票怎么處理都行?
你好,嗯,直接沖之前的發(fā)票。然后重新做
重新做什么?
你好!從新按換了的新的公司名稱來開
好的,還有23年末的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了,能在今年的憑證里做這個賬務(wù)處理么?
你好!這個沒事,可以結(jié)轉(zhuǎn)了