你好 做原來(lái)相反分錄??
老師您好!我是銷(xiāo)售方,十月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)閮r(jià)格有誤,對(duì)方在十一月份將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票給我返回,我這邊做了紅沖,請(qǐng)問(wèn)老師做紅沖的發(fā)票賬務(wù)怎么處理,求分錄
我司賣(mài)使用過(guò)的固定資產(chǎn)開(kāi)給對(duì)方,隔月因個(gè)人原因沖紅了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
您好,我司是4S店的銷(xiāo)售方,之前固定資產(chǎn)試駕車(chē)賣(mài)出去了也開(kāi)發(fā)票給對(duì)方了,做了固定資產(chǎn)清理,購(gòu)貨方發(fā)生了退貨,我發(fā)開(kāi)了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理要怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司給對(duì)方開(kāi)具了物管發(fā)票,9月因疫情給對(duì)方減免半個(gè)月物管費(fèi),請(qǐng)問(wèn)賬上怎么處理?可以開(kāi)紅票部分沖回嗎?如果對(duì)方已認(rèn)證,是由對(duì)方填紅字信息表嗎?
單位車(chē)輛賣(mài)給個(gè)人,單位開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理。 如果是不做固定資產(chǎn)清理做到收入里去的,那固定資產(chǎn)清理賬務(wù)怎么處理。
現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)一次刷一次臉嗎,一般都刷誰(shuí)的?
T型賬戶(hù)中,個(gè)人所得稅、印花稅、應(yīng)交城建稅及教育費(fèi)附加全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶(hù)
老師企業(yè)清算,幾個(gè)股東想測(cè)算一下到底能分多少錢(qián),庫(kù)存做的出售處理,交稅之后還有留抵100多萬(wàn),這個(gè)留抵應(yīng)該怎么處理啊
公司注銷(xiāo)注冊(cè)資本沒(méi)有實(shí)繳可以嗎
小規(guī)模,房產(chǎn)中介給個(gè)人客戶(hù),開(kāi)貸款服務(wù)費(fèi)發(fā)票600元,發(fā)票大類(lèi)選什么類(lèi)別,不能選金融服務(wù)吧?選現(xiàn)代服務(wù)可以嗎
采購(gòu)供應(yīng)商的商品時(shí)有贈(zèng)品 做了借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在要把贈(zèng)品退貨怎么做分錄,我做了借營(yíng)業(yè)外收入 貸庫(kù)存商品 顯示收入類(lèi)的要做在貸方 做內(nèi)賬的分錄
服裝行業(yè),小規(guī)模,開(kāi)專(zhuān)票是幾個(gè)點(diǎn)的稅
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
固定資產(chǎn)開(kāi)具后可以沖紅嗎?
真實(shí)情況可以的? 按實(shí)際?