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應(yīng)付職工薪酬計提和不計提對賬務(wù)處理有什么影響

2024-03-25 23:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 23:25

你好,不計提一般是工資往后延續(xù)一個月確認成本費用

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快賬用戶4463 追問 2024-03-25 23:26

一般是當月計提下月的工資嗎 社保也是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 23:27

工資是當月計提當月的,在下個月發(fā)放

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齊紅老師 解答 2024-03-25 23:28

社保是根據(jù)實際的月份,計提發(fā)放

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快賬用戶4463 追問 2024-03-25 23:46

應(yīng)該怎么計提呀 每個月都做一樣的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 23:48

實際工作中會根據(jù),上一個月的工資實發(fā)數(shù)計提

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快賬用戶4463 追問 2024-03-25 23:49

社保和工資是一樣的計提方式是波,都是根據(jù)上個月實發(fā)數(shù)計提嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-25 23:50

社保現(xiàn)在會根據(jù)實際的月份,直接計提發(fā)放

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齊紅老師 解答 2024-03-25 23:51

可以關(guān)注下電子稅務(wù)局的申報記錄,一般是當月申報當月的工資,除了新增人員補收特殊情況

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齊紅老師 解答 2024-03-25 23:51

當月申報當月的社保

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快賬用戶4463 追問 2024-03-25 23:54

噢噢 好的 反正都需要計提是波

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快賬用戶4463 追問 2024-03-25 23:55

之前的會計,不是每個月計提,沒清楚她計提的規(guī)律,我以為是有什么說法勒 那這個計提就是每個月都要計提,然后下個月發(fā)放實際計提的是波,但是如果工資計提數(shù)與實際發(fā)放的數(shù)有差,需要怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2024-03-25 23:56

是的,用應(yīng)付職工薪酬科目過下,以后匯算等采集數(shù)據(jù)也方便

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快賬用戶4463 追問 2024-03-25 23:58

好的 如果計提數(shù)和實際發(fā)放的數(shù)有差,需要處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-26 00:04

有的公司會每個月調(diào)整一次,也有的會年末調(diào)整一次,都可以的

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齊紅老師 解答 2024-03-26 00:05

跨年差異最好差異不要太大,最后一個月計提慎重一點

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快賬用戶4463 追問 2024-03-26 07:58

噢噢 好的 這個調(diào)整是怎么調(diào)呀 數(shù)據(jù)是計提數(shù)減應(yīng)發(fā)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-26 08:00

是的,把兩者的差異做分錄,多了用負數(shù),少了正數(shù)

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快賬用戶4463 追問 2024-03-26 08:02

年末調(diào)整是把一年所有的計提數(shù)減應(yīng)發(fā)數(shù),做一次調(diào)整嗎 分錄是借 管理費用 等 貸應(yīng)付職工薪酬嗎 差額是正數(shù)就是正數(shù),負數(shù)就填負數(shù)波

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齊紅老師 解答 2024-03-26 08:11

你好,是這樣理解的,月調(diào)整是按月,年調(diào)整的一年的數(shù)據(jù)

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快賬用戶4463 追問 2024-03-26 08:52

噢噢 好的 計提數(shù)是不是上月實發(fā)工作總額呀,比如張三上月銀行流水實發(fā)3000 我本月按3000計提下月工資

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齊紅老師 解答 2024-03-26 08:54

是按照應(yīng)發(fā)工資計提,扣除社保個稅前的金額

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快賬用戶4463 追問 2024-03-26 09:02

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-26 09:06

不客氣,祝工作愉快

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你好,不計提一般是工資往后延續(xù)一個月確認成本費用
2024-03-25
您好,只要在今年做2020年所得稅匯算清繳之前實際發(fā)放了,就可以稅前扣除的。
2021-01-04
同學(xué)你好,員工成本科目都要過應(yīng)付職工薪酬的
2023-10-17
同學(xué)您好, 如果多計提了,就沖銷多計提數(shù)據(jù);如果少計提了,就補計提
2021-02-21
您好,是的,您的理解非常正確
2021-03-08
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