您好,這個是屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用的

老師. 我們企業(yè)季度申報(bào)所得稅報(bào)表,我們只有營業(yè)收入和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個營業(yè)外收入,在填報(bào)表的時候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用是填在營業(yè)成本里嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時,年度納稅申報(bào)表(A類)期間費(fèi)用明細(xì)表A104000是根據(jù)“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”請問老師,管理費(fèi)用總額可以負(fù)數(shù)列示嗎。
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表里的“所得稅費(fèi)用”在年度納稅申報(bào)表哪里填寫?
今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,期間費(fèi)用分開填寫,科靈公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)做管理費(fèi)用,做成財(cái)務(wù)費(fèi)用,104000表里填在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的營業(yè)成本只填利潤表的營業(yè)成本還是得+管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務(wù);雙方協(xié)商由A企業(yè)對外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi),想問A企業(yè)稅務(wù)該如何處理,是否有涉稅風(fēng)險
公司法人可以是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運(yùn)出口報(bào)關(guān)可以填FOB嗎
計(jì)生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對的
請問個人注冊了公司,再注冊個體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個個體戶的個人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實(shí)收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝


那技術(shù)服務(wù)填在六傭金和手續(xù)費(fèi)里嗎?
嗯對,這個是填在六這個需要的