因?yàn)橐呀?jīng)說(shuō)了是凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)是已經(jīng)是最終扣完所有的,才能是凈利潤(rùn)。

老師好,這道題為什么答案是A不是B呢?題目說(shuō)乙公司凈利潤(rùn)為1600,其中包括利息費(fèi)用160,意思不是扣除利息費(fèi)用之后的凈利潤(rùn)為1600么?那答案不應(yīng)該是(1600+160)*40%么?謝謝老師解答
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問(wèn)題傻傻分不清,20年虧損5萬(wàn),21年前倆季度虧損5萬(wàn),后來(lái)21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬(wàn),盈利5000,那么問(wèn)題來(lái)了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說(shuō)中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對(duì)?謝謝老師
老師,經(jīng)理給的數(shù)據(jù),利潤(rùn)表管理費(fèi)用本期金額填列為負(fù)數(shù),這個(gè)是什么意思呢?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目期初-7萬(wàn),期末—200萬(wàn),利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)金額—50萬(wàn),這2個(gè)表金額是不是勾稽不上呢
老師,還有一道不定項(xiàng)選擇題,第一題不是把研發(fā)支出變化支出在期末會(huì)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?可是到第四題問(wèn)影響利潤(rùn)表項(xiàng)目的因素,答案卻解釋說(shuō)不影響管理費(fèi)用項(xiàng)目,這是為啥呢
圖片題目,想不明白,老師說(shuō),按稅法角度,企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)大,會(huì)計(jì)方法選擇是當(dāng)期費(fèi)用大的,那么這道題應(yīng)該用后進(jìn)先出法,但如果企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)小,會(huì)計(jì)方法選擇當(dāng)期費(fèi)用小的,那么這道題應(yīng)該用先進(jìn)先出法,但是這道題沒(méi)說(shuō)企業(yè)利潤(rùn)怎么樣的,是我思考方向錯(cuò)了嗎?
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢(qián)做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買(mǎi)的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎

