您好,這個是怎么發(fā)生的?
1、文藝演出單位,是計入主營業(yè)務(wù)成本; 2、公司自己年后,計入福利費用, 3、要是工會支付的話,計入工會自己的賬目,職工活動支出。 年會的例子可以看下,我覺得這個老師的比較全: A企業(yè)今年年會中,租賃場地花費了21 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;餐費45 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;準備了10臺空調(diào)作為年會的獎品,共計20 000元,個人所得稅由公司代為承擔。則,小王公司財務(wù)處理如下: 計算員工應(yīng)繳的個人所得稅: 應(yīng)付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級分錄如下: 借:管理費用-會議費 21 000, 管理費用-業(yè)務(wù)招待費45 000, 管理費用-職工福利費20 000, 營業(yè)外支出-代繳個稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個人所得稅直接20000乘20%是為什么
老師,有項業(yè)務(wù)是這樣的,問中間的餐飲管理公司怎么交稅? 一個央企制造業(yè),每月給員工500元生活補貼,給付方式是給員工辦一張?zhí)摂M卡(500元),員工到央企企業(yè)里面的個體戶(面館,奶茶等消費),央企招標了一個餐飲管理公司來管理這些個體戶,每月從個體戶的銷售額里面抽2個點作為管理費,月底央企將個體戶的銷售額支付給管理公司,管理公司扣除2個點后支付給各個個體戶,管理公司是一般納稅人,要開票給央企,但個體戶不開票給管理公司,問管理公司怎么稅收籌劃?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,請問下,之前個人給企業(yè)代開了居間費發(fā)票,后面企業(yè)就注銷啦,現(xiàn)在稅務(wù)推出代扣代繳沒有交,怎么處理,是要補稅嗎?那可以讓對方作廢嗎,然后以個體工商戶開進來嗎,但是企業(yè)已經(jīng)注銷還能給企業(yè)開具發(fā)票抵扣成本嗎
老師您好,與項目合作方簽訂的服務(wù)合同或者會務(wù)服務(wù)合同里的預算單里有交通費,場地費,餐費,會議費等需要支付,是專家個人要報銷,不是本單位員工??梢詮墓珣糁С鼋o內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會給企業(yè)帶來風險嗎?這種操作挺頻繁的
總杠桿系數(shù)=普通股每股收益增長率/產(chǎn)銷量增長率 求助這個公式怎么推導?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費
你好老師,我們公司以前有一筆應(yīng)付賬款多付了別家2萬塊錢,這個怎么調(diào)賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應(yīng)付賬款 10 現(xiàn)在查出來金額錯了 多付了 是不是這樣改正 借 應(yīng)付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應(yīng)付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預付賬款2 貸 原材料2
使用權(quán)資產(chǎn)答案是70.42 怎么算的?
老師:請問變更法人和股東,可以同時進行嗎?因為變更的這個股東同時是法人,現(xiàn)在都想替換?
老師好,幫我看一下這個報表有沒有什么問題?是提供給銀行的?
由兩個公司成立的有限責任公司,這兩個公司對成立的新公司承擔什么責任
老師,您好,我想請教一個關(guān)于企業(yè)所得稅的問題。我是小規(guī)模的公司,我在做賬的時候,直接根據(jù)利潤再乘以5%后,再得出企業(yè)所得稅,是嗎?那么在電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報當中,是不是在主表里面分步,從25%折算成5%,還是像手工做賬一樣,直接算成5%,謝謝?
一人有限責任公司與兩個股東的有限責任公司有什么區(qū)別
是我們給他支付的錢用來會議餐費,這家餐費是個體工商戶,也有營業(yè)執(zhí)照。開的發(fā)票就是個人的
這個計入管理費用-會議費就可以