您好,本次消費 借;銀行存款 500,銷售費用-銷售折扣或促銷費 50,貸:預收賬款(贈送金額)50 主營業(yè)務收入 500/1.13 應交稅費-應交增值稅。500/1.13 *13% 下次消費時,借;銀行400 預收賬款 50,貸;主營業(yè)務收入450/1.13 應交稅費-應交增值稅。450/1.13 *13%

請問老師,加油站,客戶充值加油卡的時候,送給客戶便利店現(xiàn)金抵扣券(也屬于加油站)。1.請問客戶在便利店消費500元,可以抵扣50元。2.請問老師怎么寫這筆分錄。圖片顯示抵扣50元不用繳納增值稅的政策依據(jù)?兩個問題。請老師幫忙解答
酒店搞活動 餐飲費500就送客戶50元菜金券,等下回消費可以抵扣餐飲費 這個菜金券50元現(xiàn)在該怎么處理賬務
酒店餐飲滿700元 贈送代金券50元 下次消費的時候可以抵扣餐費 這個50元怎么做賬
我酒店餐飲費1000元 送代金券50元 下次消費的時候可以抵扣餐費 這個50怎么做賬
酒店餐飲客戶消費了1000元 送了1張50元的代金券 下次消費可以抵扣餐飲費 這個50元怎么做賬
郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個月底,做什么科目
10月保險金在11月支付了,但是10月怎么先計提,計提分錄怎么寫
會計的目的是什么,可理解為做買賣,然后算利潤嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
請問合伙企業(yè)個人股權變更,有投資5家公司,5家公司都是虧損的,是不是不需要交個人所得稅
老師你好,建筑工程企業(yè)中分包單位的農(nóng)民工因出意外工傷,所發(fā)生的費用計入工程施工的成本中還是直接入福利費
您好,請問開發(fā)票是勾選顯示雙方地址賬戶,預覽的時候地址強行分行了,后面的的電話不會分行,很不好看,那這怎么調(diào)
已經(jīng)點了清算申報,公司屬于清算期間,發(fā)現(xiàn)2024年年報,工資有個數(shù)據(jù)未填導致納稅調(diào)增了,現(xiàn)在還能去稅務大廳更正嗎?
企業(yè)給員工繳納公積金流程及企業(yè)和員工需要準備的資料
老師稅務稽查讓我公司修改更正23年數(shù)據(jù),開票稅率應該開一部分9的,我們是貨代公司,之前開的6,現(xiàn)在問題是23全年增值稅已經(jīng)完成線上更正了下一步要做企業(yè)所得稅更正,因為我們還沒改賬也還沒重開發(fā)票,后續(xù)是要重新開票的,我們企業(yè)所得稅可以在匯算清繳里改嗎?能的話需要怎么填表
就是說這個50元 我需要 借 銷售費用 銷售折扣 50 貸預收賬款 50 是這個意思嘛
您好,是的,這跟充值送一樣的 充值款時, 借;銀行存款,銷售費用-銷售折扣或促銷費,貸:預收賬款(實收及贈送金額)。 實際消費時,借;預收賬款(按實際總消費額),貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。