您好,能發(fā)一下你當時錯誤的是怎么做的嗎?

公司的客戶的往來掛其他應收款合適嗎?應該怎么調(diào)賬
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調(diào)整到其他應付款呢? 如果要調(diào)的話,應該怎么調(diào)呢?
發(fā)現(xiàn)上年度會計科目入錯了,應掛預付賬款,掛成了其他應收款,要怎么調(diào)整?
22年應該掛貸方其他應收款-社保,掛成了應付職工薪酬,23年怎么調(diào)賬
老師請問一下,影響利潤的賬怎么調(diào),22年的賬,科目掛錯了,借方應該掛管理費用,他掛在其他應收款,這種怎么調(diào)整?,F(xiàn)在23年了,跨年度了
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
投資者轉(zhuǎn)入:借:銀行存款 貸:實收資本 轉(zhuǎn)出:借:其他應付款-A 貸:銀行存款
然后這筆錢在22年已經(jīng)歸還了,但是沒做賬,這在2024年應該怎么調(diào)
借其他應付款負數(shù) 借其他應收賬款
不用紅沖,再更正嗎
不用,直接調(diào)整這個科目就可以了
直接科目調(diào)整:借:其他應收 貸:其他應付 可以嗎
沒問題,可以直接這么調(diào)整,按照我說的這么做也行
22年當時是銀行還的,現(xiàn)在要調(diào)整的話要怎么做賬,現(xiàn)在改銀行余額就會對不上了
您看看調(diào)整沒涉及到銀行