您好,能發(fā)一下你當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的是怎么做的嗎?

公司的客戶的往來掛其他應(yīng)收款合適嗎?應(yīng)該怎么調(diào)賬
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
發(fā)現(xiàn)上年度會計(jì)科目入錯(cuò)了,應(yīng)掛預(yù)付賬款,掛成了其他應(yīng)收款,要怎么調(diào)整?
22年應(yīng)該掛貸方其他應(yīng)收款-社保,掛成了應(yīng)付職工薪酬,23年怎么調(diào)賬
老師請問一下,影響利潤的賬怎么調(diào),22年的賬,科目掛錯(cuò)了,借方應(yīng)該掛管理費(fèi)用,他掛在其他應(yīng)收款,這種怎么調(diào)整?,F(xiàn)在23年了,跨年度了
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運(yùn)證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。


投資者轉(zhuǎn)入:借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 轉(zhuǎn)出:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款
然后這筆錢在22年已經(jīng)歸還了,但是沒做賬,這在2024年應(yīng)該怎么調(diào)
借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收賬款
不用紅沖,再更正嗎
不用,直接調(diào)整這個(gè)科目就可以了
直接科目調(diào)整:借:其他應(yīng)收 貸:其他應(yīng)付 可以嗎
沒問題,可以直接這么調(diào)整,按照我說的這么做也行
22年當(dāng)時(shí)是銀行還的,現(xiàn)在要調(diào)整的話要怎么做賬,現(xiàn)在改銀行余額就會對不上了
您看看調(diào)整沒涉及到銀行