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老師,1-2月小規(guī)模期間購入原材料100+100=200,3月升級一般納稅人,又購進(jìn)原材料500,然后沖了原材料上月100,這樣分錄怎么寫?

2024-03-25 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 15:27

紅沖上個月的原材料,那就是和上個月做相反分錄就行了。

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快賬用戶5876 追問 2024-03-25 16:06

一般納稅人期間也一樣分錄嗎?那能抵扣的增值稅是票500嗎,還是要把沖的算進(jìn)去?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:07

一般納稅人之后購進(jìn)來的500那就可以抵扣的。 前面是小規(guī)模納稅人期間的,如果正常申報納稅過的那個期間是不能抵扣的。

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快賬用戶5876 追問 2024-03-25 16:51

1,2月小規(guī)模期間,還沒季報,開的1個點(diǎn)也紅沖了,改在3月開13個點(diǎn),這樣那重新開的500可以抵吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:53

就是小規(guī)模時沒有收入,并且沒有報過稅,那這種情況可以抵扣的。

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快賬用戶5876 追問 2024-03-25 16:56

22年稅務(wù)登記,23年都是小規(guī)模,有申報繳納過增值稅,這樣24年1、2月紅沖的成本票在3月重新開,也不能抵?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 17:00

這種情況小規(guī)模納稅人身份時取得的專用發(fā)票是不能抵扣的。

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齊紅老師 解答 2024-03-25 17:01

。要是這個材料還沒有用呢,那你就相當(dāng)于退回去。從發(fā)生業(yè)務(wù)24年發(fā)生的這樣可以。

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快賬用戶5876 追問 2024-03-25 17:32

就是24年沒開小規(guī)模發(fā)票的話,這樣紅沖重新開成本票可以抵扣增值稅了?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 17:56

按照規(guī)定是小規(guī)模期間發(fā)生的,是不能抵扣。 我是建議你這樣處理,原來的業(yè)務(wù)就當(dāng)做取消重新簽訂業(yè)務(wù)再開發(fā)票,這樣就抵扣沒問題。

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紅沖上個月的原材料,那就是和上個月做相反分錄就行了。
2024-03-25
同學(xué)你好 解析: 本月材料成本差異率=(月初結(jié)存材料成本差異額%2B本月收入材料成本差異額)/(月初結(jié)存材料計劃成本%2B本月收入材料計劃成本)=(-100-1000-3000)/(10000%2B21000%2B129500)=-2.26% 借:材料成本差異 2712 貸:生產(chǎn)成本 2486 制造費(fèi)用 226 發(fā)出材料實(shí)際成本=120000-2712=117288 月末結(jié)存實(shí)際成本=161000-120000-4100%2B2712=39612
2022-06-26
同學(xué)你好 解析: 本月材料成本差異率=(月初結(jié)存材料成本差異額%2B本月收入材料成本差異額)/(月初結(jié)存材料計劃成本%2B本月收入材料計劃成本)=(-100-1000-3000)/(10000%2B21000%2B129500)=-2.26% 借:材料成本差異 2712 貸:生產(chǎn)成本 2486 制造費(fèi)用 226 發(fā)出材料實(shí)際成本=120000-2712=117288 月末結(jié)存實(shí)際成本=161000-120000-4100%2B2712=39612
2022-06-26
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-11-15
那你采購的時候就是借原材料貸其他應(yīng)付款,那么這個人來報銷的時候,你就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款,后面那個材料以正常的出庫處理就可以了。
2021-03-28
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