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開了一張發(fā)票,又開了一張紅沖發(fā)票,需要做賬嗎?

2024-03-25 13:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 13:37

同學(xué)你好 沒跨月可以不做

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同學(xué)你好 沒跨月可以不做
2024-03-25
你好 做負(fù)數(shù) 和一個正數(shù)的收入分錄??
2021-12-02
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當(dāng)收到紅沖發(fā)票時,應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 如原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購商品或接受服務(wù)等: 沖減原入賬的資產(chǎn)或費(fèi)用等科目。例如,原發(fā)票是采購原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會計(jì)分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額: 還需同時沖減相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。比如原入賬時借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,紅沖時貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-14
你好,當(dāng)月開具、當(dāng)月紅沖(相當(dāng)于作廢了),不需要做賬。 又開了張50萬的,這個是需要做賬的
2023-09-28
這個不需做賬的哈
2022-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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