您好,紅字沖回暫估400,按發(fā)票重新入賬,剩余暫估100
剛從外賬公司拿帳回來建帳,發(fā)現(xiàn)庫存商品沒有明細(xì),只有余額56770,應(yīng)付暫估83290.95,但是我梳理一遍庫存發(fā)現(xiàn),應(yīng)付暫估里有2016年的水泵維修費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本暫估64356,這個(gè)是對(duì)的嗎,能改,還是后續(xù)怎么消除應(yīng)付暫估,我根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票梳理的庫存為144131,但是他賬面庫存56770,他是按銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致庫存差異,我建帳庫存商品怎么建啊
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當(dāng)月該批庫存已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月對(duì)方開來的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時(shí)候 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢?是寫一個(gè)相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎?
老師,上月我做了暫估庫存商品入賬(金額是正確不含稅),這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我可以只做進(jìn)項(xiàng)入賬嗎,不沖上月的暫估, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
老師 我上個(gè)月暫估的庫存是10*50=500元 我暫估的應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 可是下個(gè)月來的發(fā)票是8*50=400 還差2個(gè)庫存 金額是100 而卻這個(gè)100 不一定有票 后續(xù) 我應(yīng)該怎么做賬比較比較好找
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??! 昨天那個(gè)核算成本問題匯總表,開會(huì)我怎么表述好一點(diǎn),老師。說7月和8月成本核算結(jié)果和8月庫存金額差異太大?因?yàn)?月是實(shí)盤過的
小規(guī)模,免稅,分錄,轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入的,借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅在設(shè)三級(jí)科目應(yīng)該是什么
你好,老師!汽車銷售行業(yè),公司有2個(gè)對(duì)公賬戶。車貸款從一個(gè)賬戶進(jìn)賬,然后把該筆貸款轉(zhuǎn)入公司另外一個(gè)對(duì)公賬戶,賬務(wù)處理怎么做?會(huì)計(jì)分錄如何做?
高薪班有金蝶EAS版本實(shí)操嗎
老師,你好!汽車銷售行業(yè),公司有兩個(gè)對(duì)公賬戶,汽車貸款從一個(gè)賬戶進(jìn)賬,然后把該筆貸款從該賬戶轉(zhuǎn)入另一個(gè)對(duì)公戶,怎樣做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
內(nèi)控:作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,公司的內(nèi)控這塊怎么去著手
公司邀請(qǐng)知名專家指導(dǎo)5天研發(fā)工作,公司按3600元一天核算專家咨詢費(fèi),則共計(jì)需支付專家咨詢費(fèi)多少
期間費(fèi)用表在哪里查看,
計(jì)算下采購材料含稅價(jià)23.5,未稅直接出售多少錢才不虧錢
把1-8月份費(fèi)用調(diào)整為成本需要重新報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
那意思來多少?zèng)_多少是嗎?
是的,您的理解非常正確