你好,按照100來包含手續(xù)費(fèi)的。
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師們,我38歲了,中級差一科,有工作經(jīng)驗(yàn),是想往高端財(cái)稅咨詢方面發(fā)展,現(xiàn)在找工作主要是為了能照顧到孩子和學(xué)習(xí)考證方便,我今天在當(dāng)?shù)卣衅笗厦嬖嚵藥准遥?家企業(yè)實(shí)力較強(qiáng),1個(gè)是做投資的集團(tuán)公司,1個(gè)是做新能源的,都一樣遠(yuǎn),另一個(gè)公司是做白酒加工的,還有地產(chǎn)和物業(yè),有財(cái)務(wù)總監(jiān),離家近上班時(shí)間短但是單休,還有選擇的一家是財(cái)務(wù)代理記賬公司,小規(guī)模居多,雙休節(jié)假日正常,按戶計(jì)算每家提成50-60元左右,我得代理最少50家以上,上百家客戶才能拿到7千左右,主要還得接客戶解答疑問還要去工商稅務(wù)柜臺處理在線辦不了的業(yè)務(wù),有老師可以建議一下我選擇哪家公司發(fā)展好點(diǎn)呢?
我作為小規(guī)模納稅人,開了個(gè)酒店住宿的,和攜程美團(tuán)都有合作,就是在這兩個(gè)app上有我酒店,每個(gè)月都需要給這美團(tuán)攜程傭金,扣除后剩余的錢才是我的實(shí)際收入,他們直接扣除了傭金部分,所以每月實(shí)際到賬就是實(shí)際房費(fèi)—傭金,我想知道作為酒店的我怎么記賬,怎么報(bào)稅?
老師,我想知道作為小規(guī)模納稅人,開了一家酒店,根據(jù)今年的最新政策,我的酒店住宿是我的主營業(yè)務(wù),和美團(tuán)攜程都有合作,也就是咱們住酒店都會在這兩個(gè)app上下訂單,假設(shè)房費(fèi)是100元,得給美團(tuán)app20元的傭金,實(shí)際到我賬上只有80元,我報(bào)稅的時(shí)候是按80報(bào)還是100元報(bào)稅呢?
可以開工程 9%的發(fā)票吧
老師,我想查一下我以前提額用的那張發(fā)票,怎么查呀
運(yùn)輸發(fā)票如何開具才合規(guī)
公司23年8月之前申報(bào)過兩個(gè)人的個(gè)稅和社保,現(xiàn)在需要把這個(gè)公司的財(cái)務(wù)資料移交 ,個(gè)稅系統(tǒng)的密碼登錄和密碼是否需要提交?
老師好,請問一下,就是我個(gè)稅從一開始就是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月到手工資(即9月份申報(bào)9月到手工資),我記得9月份應(yīng)該申報(bào)的是8月份到手工資,請問我要怎么調(diào)整
我們跟客戶簽訂的合同,后委托別人生產(chǎn)并承接本訂單所有業(yè)務(wù),包括開票收款,現(xiàn)在簽訂協(xié)議是需要三方都蓋章,還是委托方跟受托方蓋章就可以了,客戶不用蓋章
老師請問一下怎么點(diǎn)啊
老師,這張發(fā)票對嗎?可以開免稅的發(fā)票嗎
老師,請問一下實(shí)繳的實(shí)收資本,除了轉(zhuǎn)貨款,還能以前往來的形式轉(zhuǎn)出來先用著的的不
老師,您好,辭退補(bǔ)償和離職補(bǔ)償是一回事嗎
可是有老師說可以按照80元,我有點(diǎn)懵了
你好,按照100手續(xù)費(fèi)包含收入里面
您提到的房費(fèi)是您的原始收入,而報(bào)稅時(shí)以房費(fèi)扣除傭金后的實(shí)際收入為基礎(chǔ),是因?yàn)槎愂辗ㄒ?guī)要求按照實(shí)際所得進(jìn)行計(jì)稅。傭金是您在獲取房費(fèi)過程中產(chǎn)生的必要支出,因此需要從原始收入中扣除,以確定真實(shí)的應(yīng)納稅額。
這個(gè)老師是這么說的
好,這個(gè)20是不是你單位銷售出去的?只不過是人家扣除了你的平臺使用費(fèi)。
是這么理解吧,是這個(gè)意思吧,是這么做的吧。
我酒店之前的會計(jì)都是按照實(shí)際收到的錢報(bào)的稅,我不知道會不會對酒店有影響,根據(jù)這兩年的政策我需不需要去稅務(wù)局補(bǔ)交呢?
你好不對,少交了稅
可是月銷售10萬元一下的免稅
你好,對的是的,但是你收的這個(gè)錢里面是含增值稅 又不是說額外收取他的。如果你單位正常交稅了的話,額外收取他一個(gè)點(diǎn)。
這幾年的我酒店應(yīng)該是沒有少交稅才對吧
你好,增值稅沒有繳納,季度30萬可以免。
額外收入一個(gè)點(diǎn)什么意思?
好,額外收取稅點(diǎn)的意思,你交了多少稅讓對方承擔(dān)的意思。
對方指的是誰?是美團(tuán)這個(gè)app嗎
你好,你的客戶不是美團(tuán)。
老師,你的思路我不是很清楚,可以完整的表達(dá)一下您的意思嗎?
你好,季度30萬普通發(fā)票增值稅1%。就是你之前少交了稅款,需要去補(bǔ)上。
我這個(gè)在30萬以內(nèi)就不影響了,不需要交稅。