你好,按照100來包含手續(xù)費(fèi)的。
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師們,我38歲了,中級(jí)差一科,有工作經(jīng)驗(yàn),是想往高端財(cái)稅咨詢方面發(fā)展,現(xiàn)在找工作主要是為了能照顧到孩子和學(xué)習(xí)考證方便,我今天在當(dāng)?shù)卣衅笗?huì)上面試了幾家,2家企業(yè)實(shí)力較強(qiáng),1個(gè)是做投資的集團(tuán)公司,1個(gè)是做新能源的,都一樣遠(yuǎn),另一個(gè)公司是做白酒加工的,還有地產(chǎn)和物業(yè),有財(cái)務(wù)總監(jiān),離家近上班時(shí)間短但是單休,還有選擇的一家是財(cái)務(wù)代理記賬公司,小規(guī)模居多,雙休節(jié)假日正常,按戶計(jì)算每家提成50-60元左右,我得代理最少50家以上,上百家客戶才能拿到7千左右,主要還得接客戶解答疑問還要去工商稅務(wù)柜臺(tái)處理在線辦不了的業(yè)務(wù),有老師可以建議一下我選擇哪家公司發(fā)展好點(diǎn)呢?
我作為小規(guī)模納稅人,開了個(gè)酒店住宿的,和攜程美團(tuán)都有合作,就是在這兩個(gè)app上有我酒店,每個(gè)月都需要給這美團(tuán)攜程傭金,扣除后剩余的錢才是我的實(shí)際收入,他們直接扣除了傭金部分,所以每月實(shí)際到賬就是實(shí)際房費(fèi)—傭金,我想知道作為酒店的我怎么記賬,怎么報(bào)稅?
老師,我想知道作為小規(guī)模納稅人,開了一家酒店,根據(jù)今年的最新政策,我的酒店住宿是我的主營業(yè)務(wù),和美團(tuán)攜程都有合作,也就是咱們住酒店都會(huì)在這兩個(gè)app上下訂單,假設(shè)房費(fèi)是100元,得給美團(tuán)app20元的傭金,實(shí)際到我賬上只有80元,我報(bào)稅的時(shí)候是按80報(bào)還是100元報(bào)稅呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會(huì)計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個(gè)資金每年按照百分之五分紅,這個(gè)資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個(gè)對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號(hào)可以開嗎
請問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對,一直差那個(gè)幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
6月報(bào)銷收購小麥。,借,庫存小麥50,貸,銀存50,報(bào)銷材料拿回來才看到后有6.30開的收購發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報(bào)怎么辦呢
可是有老師說可以按照80元,我有點(diǎn)懵了
你好,按照100手續(xù)費(fèi)包含收入里面
您提到的房費(fèi)是您的原始收入,而報(bào)稅時(shí)以房費(fèi)扣除傭金后的實(shí)際收入為基礎(chǔ),是因?yàn)槎愂辗ㄒ?guī)要求按照實(shí)際所得進(jìn)行計(jì)稅。傭金是您在獲取房費(fèi)過程中產(chǎn)生的必要支出,因此需要從原始收入中扣除,以確定真實(shí)的應(yīng)納稅額。
這個(gè)老師是這么說的
好,這個(gè)20是不是你單位銷售出去的?只不過是人家扣除了你的平臺(tái)使用費(fèi)。
是這么理解吧,是這個(gè)意思吧,是這么做的吧。
我酒店之前的會(huì)計(jì)都是按照實(shí)際收到的錢報(bào)的稅,我不知道會(huì)不會(huì)對酒店有影響,根據(jù)這兩年的政策我需不需要去稅務(wù)局補(bǔ)交呢?
你好不對,少交了稅
可是月銷售10萬元一下的免稅
你好,對的是的,但是你收的這個(gè)錢里面是含增值稅 又不是說額外收取他的。如果你單位正常交稅了的話,額外收取他一個(gè)點(diǎn)。
這幾年的我酒店應(yīng)該是沒有少交稅才對吧
你好,增值稅沒有繳納,季度30萬可以免。
額外收入一個(gè)點(diǎn)什么意思?
好,額外收取稅點(diǎn)的意思,你交了多少稅讓對方承擔(dān)的意思。
對方指的是誰?是美團(tuán)這個(gè)app嗎
你好,你的客戶不是美團(tuán)。
老師,你的思路我不是很清楚,可以完整的表達(dá)一下您的意思嗎?
你好,季度30萬普通發(fā)票增值稅1%。就是你之前少交了稅款,需要去補(bǔ)上。
我這個(gè)在30萬以內(nèi)就不影響了,不需要交稅。