你好,這樣的發(fā)票是不能收的
老師 請問 我收到的貨 是不是送貨單 發(fā)票 還有實物上面的品名 規(guī)格 單位 都必須是一樣的 同理 我開出去的銷貨單 發(fā)票 拿給客戶的實物上的品名 規(guī)格 單位 都要一致
你好老師!我們有掛靠項目,收到張材料發(fā)票,這種材料是根據(jù)現(xiàn)場實際造型定規(guī)格型號,單價不固定,而被掛靠公司收發(fā)票根據(jù)合同來,發(fā)票根據(jù)合同來收票,發(fā)票名稱規(guī)格型號單位單價都要和合同對應(yīng),現(xiàn)在這種材料擬合同怎么擬呢?材料商問我,我不知道,請教下老師這種情況怎么處理
老師,請問收到一張運費發(fā)票專票規(guī)格型號寫成送貨單的單號,請問這張發(fā)票能認(rèn)證不?
老師,我們收到一張通用機打發(fā)票,發(fā)票的開票項目說明寫著“詳見附列清單”,然后對方給我們一張“附列清單”,但是“附列清單上”的銷售單位章蓋了“公章”,而不是“發(fā)票專用章”,請問這一張可以收嗎?
老師好,麻煩您幫我看一下這張發(fā)票開的,這個抬頭這里有沒有問題。 ?他后面附了一張明細(xì),然后我們這邊要開驗收單,這種可以可以,我這邊可以收這個發(fā)票嗎。 ?這個購貨名稱上面寫了詳情請件,詳情件銷貨清單,這樣寫發(fā)票可以嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看?。?/p>
老師,能說一下不能收的原因么?
你好,規(guī)格型號欄次,應(yīng)當(dāng)填寫具體的型號信息。 如果是一張發(fā)票的內(nèi)容超過8行,是發(fā)票的具體內(nèi)容顯示:詳見銷貨清單,而不是在規(guī)格型號里面顯示的
老師,你說的超過8行,數(shù)電發(fā)票也不行么?
你好,是的,是不可以的