你好,是可以享受的了
你好1、個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算應(yīng)交稅額時(shí)減去142250是什么意思 2、超過(guò)100萬(wàn)也可以享受減半征收的政策
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn),是應(yīng)納稅所得額減半征收,還是應(yīng)交稅額減半征收?
個(gè)體戶核定征收經(jīng)營(yíng)所得,不超過(guò)100萬(wàn)內(nèi)的可以減半 超過(guò)部分不享受減半,那如果超過(guò)核定的話是不是就按照階梯稅稅率計(jì)算
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,如果應(yīng)納稅所得額超了100 萬(wàn),還享受減半政策嗎
個(gè)體戶: 對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶不區(qū)分征收方式,均可享受。 1.應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的:減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%) 2.應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元的:減免稅額=(100萬(wàn)元×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%) 政策依據(jù):財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號(hào)
老師,公司出租廠房,我今天開(kāi)票,在開(kāi)票信息維護(hù)里的項(xiàng)目信息維護(hù)里添加不動(dòng)產(chǎn)租賃,選稅率時(shí)只有9%,怎么沒(méi)有5%呢?在營(yíng)改增之前取得的稅率是5%,怎么沒(méi)有選呢?
去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來(lái)了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用-社保,出財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候未分配利潤(rùn)年初年末相減,和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額差這個(gè)社保錢(qián),已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對(duì),可是計(jì)提的工資對(duì)沖再重新計(jì)提的,到是對(duì)利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)沒(méi)影響 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師你好182是怎么來(lái)的
老師2022年的三個(gè)月的工資計(jì)提錯(cuò)了,我直接在今年更正過(guò)來(lái)行嗎,管理費(fèi)用工資與應(yīng)付工資對(duì)沖,再重新計(jì)提
基期息稅前利潤(rùn)是怎么計(jì)算得來(lái)
@樸老師在線嗎,請(qǐng)教的
老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開(kāi)20萬(wàn)也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒(méi)有免稅嗎
一個(gè)憑證可以附兩筆招待費(fèi)嗎,把兩筆招待費(fèi)合計(jì)在一起,做一張憑證
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時(shí),需要進(jìn)行成本還原。通過(guò)成本還原,能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費(fèi)水平。老師后面這句話對(duì)嗎?為什么
員工工資申報(bào)8000實(shí)發(fā)8000公司幫承擔(dān)個(gè)人部分社保公積金個(gè)稅。公司承擔(dān)這部分沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅工資收入里面是正確的嗎