老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
你好老師從我看看這個(gè)表中最后倒數(shù)第五欄金額藍(lán)色4692 .13代表啥意思我這次交稅交了5161.34元 之前5月多交了主稅價(jià)附加稅8894多 上期期末未繳納為負(fù)數(shù)8085.73金額 這次表中自動(dòng)為負(fù)數(shù)3393.6金額 這個(gè)代表這次繳納的稅5161.34直接抵了嗎?但是交稅顯示5161.34金額繳納成功這個(gè)會(huì)扣銀行嗎?我在想是不是直接報(bào)表抵扣了銀行應(yīng)該不會(huì)扣掉吧?還是什么意思
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師好,對(duì)稅務(wù)這方面不是很了解,想請(qǐng)假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態(tài),但是會(huì)計(jì)卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來的問題,以前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以一直抵扣,將第二年的都抵扣完了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)少了,就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請(qǐng)幫我看一下她說的有沒道理。實(shí)在搞不明白。謝謝,以前年度發(fā)票沒有要求只能抵扣當(dāng)年或者只能報(bào)銷當(dāng)年的發(fā)票嗎?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號(hào)?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號(hào),不知道如何使用
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
年度交稅總額查看欄次: 利潤表:在利潤表的底部,通常有“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目,該數(shù)據(jù)反映企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的所得稅總額。 現(xiàn)金流量表:在現(xiàn)金流量表的“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”部分,有“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”一欄,包括了企業(yè)當(dāng)期實(shí)際支付的各類稅費(fèi)總額。 異地預(yù)繳抵扣查看欄次: 增值稅一般納稅人:異地預(yù)繳的增值稅抵扣情況需要查看《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,其中第3行“銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人”反映銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。同時(shí),還需查看主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”,可按當(dāng)月實(shí)際抵減的稅額填入,不足抵減的部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 增值稅小規(guī)模納稅人:小規(guī)模納稅人查看主表第23欄“本期預(yù)繳稅額”,該欄次反映異地預(yù)繳稅款的抵扣情況。
老師我有報(bào)表你幫我看看,年增值稅是看報(bào)表幾欄次,一般有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是報(bào)表看幾欄次,24欄次交增值稅,27欄次是反應(yīng)數(shù)據(jù)是怎樣核算出來的,麻煩老師指導(dǎo)一下
本年應(yīng)該交多少增值稅和附加稅,這個(gè)數(shù)據(jù)麻煩老師幫我核算一下,公司去年是有預(yù)繳54.40萬元,現(xiàn)在怎樣沒有在報(bào)表體現(xiàn),如果抵扣在哪張報(bào)表可以看到完整抵扣情況,老師指導(dǎo)一下
12個(gè)突然的增值稅申報(bào)表加起來,本期繳稅金額
是12個(gè)月的,打錯(cuò)字了
這個(gè)報(bào)表是年度申報(bào)表,從幾欄可以可以看到年度增值稅,異地交稅費(fèi)有多少,在附表幾可以了解?報(bào)表可以看到一年交了多少增值稅,在幾欄次可以看,老師指導(dǎo)一下
增值稅你看應(yīng)納稅額合計(jì)
報(bào)表是看24欄次增值稅,異地預(yù)繳看附表幾老師指導(dǎo)?
老師幫我核算一下這個(gè)報(bào)表的增值稅需要交多少,附加稅需要交多少,27欄次是反應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅的?
異地預(yù)繳上面有個(gè)分次預(yù)交你看看,我看分次預(yù)交沒有數(shù)字呢