你好;你補做賬;走以前年度損益調(diào)整科目做賬

20年的房租合同是35萬,但是當(dāng)時對公戶只給了20萬也開了20萬的發(fā)票,這個月給我們補的發(fā)票,這塊當(dāng)時都是私戶給的房租,請問我這個月該怎么處理
老師,我在20年12月份的時候沒有計提年終獎,但是在發(fā)放年終獎的時候把這部分做進了以前年度損益了,那這個匯算清繳的時候怎么把21年發(fā)放的年終獎?wù){(diào)到20年
老師我們有一筆賬,跟前任會計20年底的時候因為漏支付了,但是20年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?就是她在20年底的時候已經(jīng)記賬了,但是實際上沒有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了,才支付出去。這個要怎么調(diào)整呢21年度的賬還沒記
老師,21年外購了一個庫存商品,當(dāng)時給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結(jié)賬成本出庫,21年的開具收入票時有這個東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來就是這筆錢。
一筆房租費是20年的,但是在20年的時候也沒有計提,錢也支付給個人了,但是在21年的時候個人把這個發(fā)票給代開進來了,這個要怎么處理
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的
農(nóng)機銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計列了一個清單跟食堂負責(zé)人講的,以實際盤點為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計入其他業(yè)務(wù)成本的拉級袋等,以實際盤點為準(zhǔn),對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點,全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款



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怎么做呢分錄
你好; 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
發(fā)票是21年開進來的,只是這個費用是屬于20年的,也是這樣調(diào)整么老師
你好; 是的; 也是這樣走; 要到時去調(diào)整你的20年年報
老師,那這個發(fā)票在匯算清繳之前跟匯算清繳開進來有啥差別呢
你好;匯算之前開來;可以補在上年的賬務(wù)處理里面; 可以直接稅前扣除; 比如21年的費用在22年5月底之前收到發(fā)票; 21年沒有扎帳;就可以直接計入21年費用去
老師,直接稅前扣除是不是得在計提了這筆費用的情況下呢
還是說直接去改動去年的賬就好了呢
你好;是的; 要先計提哈; 然后去當(dāng)年稅前直接;如果跨年了 就只能去改當(dāng)年年報的
那我這種過了匯算時間拿到的,是不是只能調(diào)整以前年度損益了呢
你好; 是的;跨年只能走這個科目的
其實吧,這個發(fā)票是21年開的,本來入在21年是不是也是沒事的,還是說的看這個發(fā)票的費用實際所屬期呢
其實是發(fā)票沒跨年,只是這個費用跨年了
你好;這個是費用是跨年了;就是費用跨年了走以前年度損益調(diào)整科目的
不以發(fā)票開票日期為準(zhǔn),以費用實際暑期為準(zhǔn)是不
你好; 是的; 發(fā)票只是后期補給你;但是費用成本是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來核算的
好的老師
不客氣的;希望能幫到你;滿意請給予評價