要證明確實拿去送人了,自己購買來用的,不能做賬
老師我想請問一下,企業(yè)所得稅法說個人消費(fèi)的企業(yè)所得稅是不可以扣除的。但是像招待客戶的按摩足浴,這塊不能入賬嗎
老師,我們是養(yǎng)老院自帶一個對外營業(yè)的餐廳,這個餐廳老板說要獨(dú)立核算,我們養(yǎng)老院的營業(yè)執(zhí)照上面有餐飲服務(wù)的哈,這個餐廳如果當(dāng)做餐飲行業(yè)來做賬的話,像餐具這些計入周轉(zhuǎn)材料嗎還是計入管理費(fèi)用呢?像水電燃?xì)赓M(fèi)計入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?我看了一下餐飲行業(yè)的賬好像和企業(yè)的賬有點(diǎn)不一樣,因為我們不是正經(jīng)做餐飲的,有沒有必要像餐飲行業(yè)那樣做賬呢?
請問老師,如果股東轉(zhuǎn)入公司賬戶,購買很多酒用于公司招待,公司再轉(zhuǎn)給第三方,第三方開發(fā)票給公司,這樣只能作為管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
各位老師大家好,老板自己墊付買的機(jī)械配件,機(jī)器是二手機(jī)械,還沒發(fā)票呢,因為還沒有正常生產(chǎn)和營業(yè),沒有收入,我這樣入賬了,借:長期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款:老板
老師,請教一個問題,一個公司之前的賬是代賬公司做,好多購買的日用品(明顯是購買的家庭用品)和購買的8000多元的兩部手機(jī),代賬公司都入福利費(fèi)之類的,還有購買的大幾千的煙和餐飲票都入了招待費(fèi),這樣明顯不合理,這些不合理的賬怎么處理
個體沒有進(jìn)項票,用的速達(dá),必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,就是打白條子,供貨商寫什么啊,就是應(yīng)付后面必須掛一個二級,要不生成不了
個體沒有進(jìn)項票,用的速達(dá),必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,做采購收貨單只調(diào)單價,調(diào)成銷售票單價低幾塊錢,就行吧,數(shù)量這快就按銷售得票子,銷售什么數(shù)量,就進(jìn)多少數(shù)量是嗎,白條子
個體,銷售收入不到三十萬,速達(dá)軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫嗎,借應(yīng)交銷項稅,貸營業(yè)外收入
請問老師,我們有兩個公司,一個法人是老板,一個法人是老板娘,現(xiàn)在有一批貨物進(jìn)價700,老板娘賣給老板720,這樣子超做可以嗎?
老師好,我想咨詢一個問題,單位給對方開的收據(jù),收到履約保證金,用的是,1-單位往來自制憑證,對吧,一式三份?2-第一聯(lián)收據(jù)給對方?3-左下角蓋財務(wù)章嗎?4-右邊數(shù)量是1,金額用填嗎?填小寫金額嗎?可是下面有填寫大寫和小寫的地方啊,那數(shù)量后面的金額可以不填嗎
請問這個負(fù)債能點(diǎn)進(jìn)去明細(xì)后邊清償填上嗎
老師,我公司現(xiàn)在帳還有一些不平,可以做股轉(zhuǎn)嗎
老師你好,那個會計說根據(jù)進(jìn)項開票,看進(jìn)項回來多少,把能開的票都開了,我不懂啥意思
北京工商系統(tǒng)已經(jīng)申報完了 電話還能改嗎
行政單位,用去年結(jié)轉(zhuǎn)的錢支付電費(fèi),財務(wù)會計怎么做分錄?是不是還是借:業(yè)余活動費(fèi)用 貸:財政撥款收入
這個我們就不知道是不是自己用,就給了一張發(fā)票,說送客戶的
他自己簽字說明吧,你按照那個做
這個得寫個說明是吧
是贈送人的,還得給申報偶然所得個稅
入業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)該不用報個人所得吧
對于受贈人就是偶然所得,所以需要代扣代繳
像這種送禮都是私下送的,這樣也要去做個稅代扣代繳嗎
除非不做賬,做賬就要申報
不做賬,就給報銷不了了吧
是的,不做賬就是不再公司賬上體現(xiàn),老板自己承擔(dān)
好吧,我明白了
不客氣,祝你工作順利!