您好,把暫估的先沖掉,再做正數(shù)分錄

21年暫估成本,年底發(fā)票回不來,22年發(fā)票回來了,怎么做紅沖暫估分錄
去年沒有會計上沒有做暫估,今年匯算前拿回來了成本票,會計上如何做分錄呢
去年暫估了成本。,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費用票,我怎么去沖,分錄怎么做
老師,年前暫估了25萬成本票當(dāng)時做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款(暫估),今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票,這個分錄怎么沖回怎么做
去年暫估的成本,拿回來的時是費用票怎么做分錄呢?
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項票有幾張開錯了,7月所屬期重開了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個勞動者可以和2家公司簽訂勞動合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時按照市場價,不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進來的金額,但是我進項發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進項發(fā)票,進項稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報銷單里報銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個稅的那些表考試給不給?
請教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報退稅,等收齊月份再報,增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎
是這樣做嗎
用以前年度損益調(diào)整來做
那么紅沖這個加工成本后,利潤表營業(yè)成本顯示負(fù)數(shù)呢,怎么辦
你用以前年度損益調(diào)整就不是負(fù)數(shù),你試下
這樣是嗎?這樣做就沒負(fù)數(shù)
是的,是的,就是這樣做的
明白了,感謝老師
不客氣,很高興幫你