1.你們開票給供應商,賣原材料。2這個做銷售退回,供應商開差額紅字發(fā)票給你們。大概率都會選第一種了
從供應商購買的材料,正常情況下應該把專利費支付給專利公司,專利公司開具發(fā)票,但是現(xiàn)在供應商代替我們把專利費付給專利公司的,供應商要求我們再把這筆專利費付給供應商,我們需要供應商提供什么資料作為原始憑據(jù)?
老師好,我們在供應商買成品,我們有部分原材料是我們提供,供應商賣給我我們的成品價格是減掉這些原材料,我們?nèi)霂斐善肥菧p掉原材料后的單價入庫,形成應付賬款了。我們委外原材料時做借:委外加工物資 貸:原材料 ,那后續(xù)怎么沖委外加工物資呢?對方科目是什么
老師,請問一下,有這么個情況,我們和原材料供應商有賬期,然后我們老板的一個朋友,需要通過我們買原材料,他從我們這里買材料我們給他開票,原材料供應商給我們開票,可以這樣操作嗎
我們公司從供應商買材料,供應商給我們開進項發(fā)票,我們公司把材料生產(chǎn)成產(chǎn)成品再賣給這個供應商,給供應商開銷售發(fā)票,這個可以的吧,都有合同
我們從供應商處買材料,生產(chǎn)產(chǎn)品,剩下來的原材料,再賣回給供應商,這個對賬流程應該是?我們需要開票給供應商嗎?還是做無票收入賣廢品???
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權,也要交契稅嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
那就是我們做好對賬單,開好發(fā)票,給供應商了?
做銷售退回即怎么樣?不如這次的貨款我們應該給他100塊,賣回給他材料30,供應商開始開100的發(fā)票,材料這個怎么開?
是的,你們做好對賬單,然后開票給他們
第二種,就是他們最開始開了100的發(fā)票,因為你們退回,他們可以部分紅沖30的發(fā)票
具體怎樣部分沖紅?
他們可以去開票軟件操作,填紅字信息表,原因?qū)戜N售退回,是可以部分紅沖的
是我們從供應商處買貨,再退回給他們?誰填信息表?
你們抵扣過了嗎?抵扣了就你們填
我們抵扣了就是我們開的銷售退回嗎?就是選中收到的那種票,然后自行填寫金額?
嗯,是的,你們抵扣就你們開銷售退回
然后憑這張票,他付錢給我?還是怎樣?
是的,他會退錢給你,你退貨給他
那這個對賬退貨流程怎么走
這個就是各公司的內(nèi)部要求了,比如你們要做退貨明細表之類的