你好,這個說實話沒有。其實很多網(wǎng)紅就是這樣被查的,因為他們也是拿提成的
老師請教個問題:有公司想委托我們公司長期幫他們公司收服務(wù)費,我們公司免費幫他們收款這樣。這種業(yè)務(wù)如何操作好呢才可以減少稅收風險呢?
老師您好!公司簽約了好多業(yè)務(wù)員,這些業(yè)務(wù)員專門給公司拉客戶,每拉一個客戶回來公司給對方提成。像這種模式,給這些業(yè)務(wù)員的提成算什么呢?這些個人跟公司簽合作協(xié)議,有些是兼職協(xié)議
我給公司介紹了一筆業(yè)務(wù),提成100萬,我想少交點個稅,有沒有什么好的方法來合理避稅呢
公司為醫(yī)藥行業(yè),替?zhèn)€人業(yè)務(wù)員掛靠,即他們把款打到公司賬上,公司讓業(yè)務(wù)員拿票來報銷,或者以工資的形式發(fā)放給業(yè)務(wù)員,這種情形下,業(yè)務(wù)員拿來的發(fā)票很多很雜,我就負責給他們整理,想問有沒有什么好的辦法去規(guī)劃這些費用啊
老師好,我公司是一家房地產(chǎn)中介服務(wù)公司,對于業(yè)務(wù)員的高額提成,有什么方法可以減少個人所得稅的繳納嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師,比如說我現(xiàn)在接了一個活,做設(shè)計,一年三十或四十萬,然后您給個建議,我是哪一種方式稅款會比較少?自己搞一個有限公司,還是以個人名義勞務(wù)報酬
你好,其實現(xiàn)在最好的就是做個體戶。
不好意思,老師,由于稅務(wù)方面不是很懂,我想進一步了解,個體戶會涉及到哪一些稅費,大概有多少?
你好!這個多少要看利潤,不過個體戶可以減半征收個人生產(chǎn)經(jīng)營所得