你好,有風險,虛開發(fā)票。

老師:我給一家公司開的一張工程發(fā)票,但是款是另一家打過來的,他們給我出具了一個委托款證明,這樣可以嗎?
老師您好 我想問一下我開票復核人收款人寫錯到另一個公司的人了 這個可不可以呢 我要繼續(xù)開另外一家公司的發(fā)票那這個收款人復核人怎么辦呢
老師,你好。我們公司向供貨商對公付款,對方寫委托書委托另一家公司代收款,我們把款付到對方委托公司的帳戶上可以嗎?(這樣收款公司與開發(fā)票公司就不致)
老師好,個體戶開的機械租賃發(fā)票,寫委托付款書把款匯給了其他個人(機械是由該個體戶組織給我們公司用的),可以這樣付款嗎?
老師,我現在碰到一個情況, 發(fā)貨單位跟收款開票單位不是同一個,可以寫個委托書嗎?委托另外一家公司收款跟開票,或者委托另外一家公司發(fā)貨,這兩個方案哪個是合理的
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。