您好,不好區(qū)分就是計(jì)入到招待費(fèi)。
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導(dǎo),朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因?yàn)槲冶确剿懔讼?,收入達(dá)到1000萬,都只能扣除招待費(fèi)5萬(一般公司那有那么容易達(dá)到1000萬)。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費(fèi)用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導(dǎo),談來的?;ㄙM(fèi)10煙酒錢也不算多。
老師,我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票,所以他們往往會找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來代替,那這種發(fā)票長時(shí)間累計(jì)的金額也大,入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎?還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,基本每個(gè)月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
老板現(xiàn)在是公司最大的股東,平時(shí)辦公外出都是在用他自己的錢,也沒有報(bào)銷過?,F(xiàn)在老板說讓我看一下能不能整個(gè)租車協(xié)議/車輛使用協(xié)議啥的,能讓公司公戶正常給他發(fā)工資的同時(shí)可以補(bǔ)貼車補(bǔ)和因辦公產(chǎn)生的油費(fèi)過路費(fèi)啥的…就是不想多上個(gè)稅,這個(gè)車補(bǔ)可不可以不并入工資里啊?有沒有什么好的建議呢
老師好,去年公司業(yè)務(wù)調(diào)整加上疫情,沒有發(fā)生銷項(xiàng)。但是領(lǐng)導(dǎo)請客戶吃飯產(chǎn)生了一些招待費(fèi)和出差費(fèi)。那做去年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這些業(yè)務(wù)招待費(fèi)到底能不能填寫???營業(yè)收入為0。。。
老師,小公司,沒開公戶前老板買了很多公司用的亂七八糟東西,還有招待客戶吃飯等的費(fèi)用,(比如一共8萬)。。公戶開了老板也不轉(zhuǎn)錢到公戶上用,或者說用一點(diǎn)轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)來(比如轉(zhuǎn)了2萬到公戶用),。。。老板叫我把之前的8萬和2萬,作為他對公司的投資款。 1、該怎么處理呢?這種可以轉(zhuǎn)投資款么,分錄該怎么寫? 2、這種情況內(nèi)外賬一起做好?還是分開做好? 如果是內(nèi)外賬一起又是怎么做? 如果單獨(dú)分開又是怎么做賬? 3、這種會帶來什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者會引起少交什么稅嗎?
老師好,老板交代從8月份開始建賬,手里有期初庫存、1-7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表(管家婆系統(tǒng)里的),請問要怎樣填1-7月的累計(jì)數(shù)?
您好,想咨詢下:預(yù)付款充值的發(fā)票,可以稅前抵扣嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要交什么稅?
老師,蜜雪冰城會計(jì)難嗎。我們老板說開始想把蜜雪冰城的賬也給我,但是他一想我肯定做不了
【多項(xiàng)選擇題】7.現(xiàn)有A、B兩個(gè)互斥項(xiàng)目,A項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為50萬元,年限為4年;B項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為60萬元,年限為6年。假設(shè)折現(xiàn)率為10%。在用共同年限法(用最小公倍數(shù)法確定共同年限)確定兩個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)劣時(shí),下列說法中正確的有( )。[已知:(P/F,10%,4)=0.6830,(P/F,10%,6)=0.5645,(P/F,10%,8)=0.4665] A.重置后A項(xiàng)目的總凈現(xiàn)值為73.40萬元 B.重置后A項(xiàng)目的總凈現(xiàn)值為107.48萬元 C.重置后B項(xiàng)目的總凈現(xiàn)值為37.70萬元 D.A項(xiàng)目優(yōu)于B項(xiàng)目
老師,增值稅附加稅表的第一列增值稅稅額25000元,第三列留底退稅本期扣除額也是這個(gè)數(shù),這是什么意義,就是不用繳納增值稅和附加稅的意思嗎?
確認(rèn)這個(gè)商譽(yù)為什么要??75%?
老師,請問一下出納的銀行存款日記賬是每天都要結(jié)出余額嗎?
某某分公司(國有獨(dú)資)這代表什么意思?
老師,這題選項(xiàng)c不理解,單價(jià)變了邊際貢獻(xiàn)率不是也會變嗎
老師,老板外出的費(fèi)用有,加油費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi),禮品費(fèi),過路過橋費(fèi),我把餐費(fèi)和禮品費(fèi)入招待費(fèi)了,其余都入差旅費(fèi)可以吧?
沒問題,就是這么做賬的
老師,我剛才發(fā)現(xiàn),我把23年的銷售費(fèi)用--廣告費(fèi)9900計(jì)入管理費(fèi)用了,我在匯算清繳表里做的調(diào)整,在我財(cái)務(wù)軟件里還用調(diào)賬嗎?到了
因?yàn)槎际菗p益類科目,所以你現(xiàn)在無法調(diào)整,也就不需要調(diào)整
我把銷售費(fèi)用—廣告費(fèi)記成了管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),利潤總額不變,廣告費(fèi)沒有超限但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)牽扯到納稅調(diào)增了,也就是說匯算清繳表里的數(shù)據(jù)調(diào)整了,記賬軟件里沒調(diào)這樣可以對吧?
沒問題,正確的也就是你這么處理就成了
謝謝你東老師,我的問題大多都是遇到你解答
沒事,很高興能替您解答問題
老師,有一筆業(yè)務(wù),我入的銷售費(fèi)用,原因是為了讓對方客戶盡快匯款,我公司給客戶減免5萬,附件是承兌匯票折讓協(xié)議,都有雙方蓋章,稅務(wù)方能講的通嗎??
這個(gè)不行,減免五萬等于是折扣五萬,需要開紅字發(fā)票
現(xiàn)金折扣可以嗎
也可以,現(xiàn)金折扣計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用
好,我直接把這五萬的費(fèi)用調(diào)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)金折扣
沒問題,是可以這么做的
東老師,我公司出現(xiàn)一批庫存商品過期報(bào)廢的,破損的,我公司屬于無儲存經(jīng)營,我這批產(chǎn)品不能做稅前扣除吧?
對,這個(gè)是不能稅前扣除的
好的,謝謝東老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝