在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師,請(qǐng)問(wèn)原材料發(fā)票未取得,年度匯算調(diào)整,應(yīng)該填在納稅調(diào)整表的哪一行上邊?
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有取得發(fā)票的白條費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),納稅調(diào)整表應(yīng)該填在哪一行。
生產(chǎn)上購(gòu)入的原材料無(wú)法取得發(fā)票,年底所得稅匯算時(shí)需要調(diào)增,應(yīng)該列入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪個(gè)大類(lèi)里面?是扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目還是資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目
22年度有些費(fèi)用一直未開(kāi)發(fā)票,在做匯算清繳時(shí),想要調(diào)增,應(yīng)該填列在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪列
請(qǐng)問(wèn),銀行利息收入,沒(méi)有發(fā)票,所得稅匯算需要調(diào)整嗎,填在納稅明細(xì)調(diào)整表哪一行了
老師,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票名稱(chēng)現(xiàn)在開(kāi)不了了嗎
老師你好,因?yàn)樯绫5男抡习逡笤趦?nèi)部員工工資表里工資結(jié)構(gòu)添加一欄社保補(bǔ)助1000元每月每人,就比如張三7000元,其中有1000元被作為社保補(bǔ)助,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候就是單獨(dú)申報(bào)工資薪金7000萬(wàn),沒(méi)有注明社保補(bǔ)貼,這樣的工資表員工簽字了有沒(méi)有法律效力,謝謝
采購(gòu)中秋禮盒送客戶,進(jìn)行可以抵扣,視同銷(xiāo)售
老師,我公司才開(kāi)業(yè)(一般納稅人),沒(méi)有收入,收到發(fā)票專(zhuān)票15000,普票30,,下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)
我們是物業(yè)公司(代收水電費(fèi)),租戶個(gè)人賬戶支付水電費(fèi)后要求開(kāi)具租戶其公司抬頭的發(fā)票,她目前就提供了個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以公司名義租房合同沒(méi)有,能給她開(kāi)公司抬頭發(fā)票嗎
我們公司銷(xiāo)售二手車(chē)開(kāi)發(fā)票金與二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票必須一致嗎
請(qǐng)解決以下案例,資產(chǎn)賬載1000,稅務(wù)500。負(fù)債1000,稅務(wù)500。分別調(diào)增調(diào)減多少。
老師好,一個(gè)這樣的情況,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)今年4月有一筆固定資產(chǎn)重復(fù)入賬了,然后對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)卡片明細(xì)賬已經(jīng)提取了幾個(gè)月的折舊,現(xiàn)在要沖銷(xiāo)之前那張重復(fù)的憑證和卡片,怎么操作?最好走沖銷(xiāo),請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)下
現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)一次刷一次臉嗎,一般都刷誰(shuí)的?
T型賬戶中,個(gè)人所得稅、印花稅、應(yīng)交城建稅及教育費(fèi)附加全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶