您好,這個的話,是屬0的這個
老師,您好,我是代賬,接到一個客戶18年開票60萬,增值稅報表正常申報,但是財務(wù)報表是0申報,19年開票80萬,增值稅報表正常申報,但是財務(wù)報表是0申報,現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務(wù)查起來會不會對我們有什么風(fēng)險?
請問老師,我填國稅財務(wù)報表的時候,應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)值,我直接填要緊嗎
報增值稅要和財務(wù)報表統(tǒng)一嗎?如果我財務(wù)報表確認(rèn)的收入是掛帳的,沒有開發(fā)票,報增值稅是0申報還是填應(yīng)收帳款的數(shù)
季度的增值稅收入申報0,財務(wù)報表有收入,這個增值稅是不是要申報個無票收入,會提示稽查嗎?
系統(tǒng)開具了與銷售行為不掛鉤的財政補(bǔ)貼 不征稅收入,如何申報增值稅報表,如果不征稅收入不用申報,那系統(tǒng)的總開票金額和申報表數(shù)據(jù)不一致怎么辦
老師好,收到預(yù)收款怎么開發(fā)票?
老師你好,5月份印花稅忘記報了,現(xiàn)在和7月一起報了這個計提到哪兒個月呀。
代表處的費用發(fā)票寫的個人的名稱可以入賬嗎
老師好,企業(yè)用外購商品或者自產(chǎn)產(chǎn)品當(dāng)做職工福利發(fā)放,是屬于視同銷售嗎?核算時是用商品或自產(chǎn)產(chǎn)品的公允價值嗎?如果有增值稅,也需要計入嗎
應(yīng)收賬款打包賣出,債轉(zhuǎn)協(xié)議可以作為壞賬的稅前扣除依據(jù)么
老師先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減金額做營業(yè)外收入,這個核算成本利潤時要算進(jìn)去嗎?因為交的增值稅核算成本剔除了
老師,非盈利組織的管理費用里包含限定性費用和非限定費用,這倆的主要區(qū)別是什么
個獨公司變更成有限公司和 先注銷個獨再設(shè)立有限公司有什么區(qū)別嗎?
老師,固定資產(chǎn)原值發(fā)生變化,每個月計提折舊是自動生成,現(xiàn)在原值變了,我應(yīng)該怎么改?是先清理再增加正確的固定資產(chǎn),還是直接改正確原值
請問一般納稅人的完整稅金分錄應(yīng)該怎么做
增值稅申報是根據(jù)發(fā)票金額來的?
嗯對,也就是時機(jī)流水