進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不需要了
老師,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要做賬嗎?下個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?
老師 我們4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 請(qǐng)問5月憑證需要做4月的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師您好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大,開在了一張發(fā)票上,所以勾選認(rèn)證了后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄?
老師您好,我們進(jìn)項(xiàng)增值稅有留底,但這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要做憑證嗎
老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我需要做這張憑證嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來,又必須得開銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問題?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個(gè)酒店經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個(gè)獨(dú)立的個(gè)體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請(qǐng)問1、是上面設(shè)立一個(gè)酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個(gè)做為下面的直營(yíng)店形式嗎? 已經(jīng)單獨(dú)成立的個(gè)體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營(yíng)店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯(cuò)了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
老師,那本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也不需要記賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出你要轉(zhuǎn)一下的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額單轉(zhuǎn)一下,怎么轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
就是這個(gè)本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎?
是的,本期有轉(zhuǎn)出,但沒有稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 你這個(gè)這個(gè)月還是別做結(jié)轉(zhuǎn)了,如果做了這個(gè),期末就有了未交增值稅了
好的,那就放到下個(gè)月有稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)
是的,下個(gè)月有稅再結(jié)轉(zhuǎn)吧