你好,不到染膠器的可以。

老師您好!要把公司注銷認(rèn)繳的股本還沒(méi)認(rèn)繳完,可以注銷公司嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)繳制下公司注冊(cè)資本增到了5080萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)認(rèn)繳制增資未實(shí)繳,是不是可以沒(méi)賬,是不是對(duì)資產(chǎn)總沒(méi)有影響?
老師您好,注冊(cè)資金現(xiàn)在都是認(rèn)繳制了,如果公司注銷時(shí)候,還沒(méi)有到認(rèn)繳資金時(shí)間,公司也沒(méi)有外債,注冊(cè)資金還要實(shí)交嗎?還需不需要繳納印花稅??!
公司是認(rèn)繳的,可以分紅嗎?沒(méi)有實(shí)繳公司需要注銷需要繳納實(shí)繳嗎
老師,現(xiàn)在新公司法出來(lái)了,說(shuō)是從2024.7.1開(kāi)始,認(rèn)繳資本要恢復(fù)實(shí)繳制。這個(gè)5年內(nèi)把認(rèn)繳的繳完,是包括之前所有認(rèn)繳注冊(cè)的公司對(duì)吧?如果老板覺(jué)得認(rèn)繳的資本太高了,有沒(méi)有什么辦法可以減少注冊(cè)資本
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


你好,不到認(rèn)繳期的可以的。
那老師,比如認(rèn)繳期30年,公司開(kāi)了2年 只要沒(méi)過(guò)認(rèn)繳期都是可以注銷的 對(duì)吧
可以的,可以這么做的。
老師,在問(wèn)下,比如之前認(rèn)繳1000萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),這個(gè)好不好減資的
做的,需要去公告 然后去辦理。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。