一般納稅人的是這么做的。
老師,發(fā)票勾選認證平臺中,有個發(fā)票不勾選選項,是不是這個意思,假如,我有一張發(fā)票買的生活用品,用于職工福利,不含稅100元,稅額13元,是不是我在平臺中,選中不勾選這張發(fā)票,會計分錄,借管理費用-職工福利113,貸銀行存款113,就不需要再寫轉(zhuǎn)出進項稅分錄了?
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價款100元,進項稅13元。價稅合計113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費用100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費用 13 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對嗎?
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費用100,應(yīng)交增值稅進項13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費用-100應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113
請問一般納稅人預(yù)付113的房租租金取得房租發(fā)票后,分錄是不是借:管理費用100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅13 貸:預(yù)付賬款113
送禮品是視同銷售,會計分錄如下,但是我怎么覺得這個會計分錄不平衡,如果我買了一個玩具113元,支付了113元,發(fā)票是113元,進項稅額是13元,看看會計分錄怎么編制,分錄帶上數(shù)字。 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
老師,麻煩幫忙回答一下以下幾個問題: 1.小規(guī)模納稅人進項稅額不得抵扣,寫會計分錄時用含稅價處理嗎? 2..小規(guī)模納稅人銷項稅額是不能抵扣嗎?寫會計分錄時價稅分離嗎? 3.一般納稅人進項稅額是不得抵扣嗎?寫會計分錄時價稅分離嗎? 4.一般納稅人銷項稅額不得抵扣,寫會計分錄時價稅分離嗎?
我公司是小規(guī)模且小企業(yè)準(zhǔn)則的納稅人,8月份公司買了兩臺電腦,9月份代賬未計提折舊,直接一次性扣除了,10月份我公司接回賬務(wù),我們公司該怎么處理這筆賬,如何調(diào)整這筆會計分錄。
請問老師,甲是酒店,采購部的員工張三,使用酒店內(nèi)部的車輛,收了張三100元的車輛使用費,請問需要算作收入,計算繳納增值稅么,稅率是多少。這種類似的情況挺多的,有的配備司機,有的沒有配備司機。張三就是自己開車出的。
請問老師,酒店的的客人退房時,開車把酒店門口的大理石撞壞了,賠付2000元,請問這個收入算作什么收入,需要繳納增值稅么?稅率是多少
請問老師,甲單位是酒店,酒店的員工在客人退房時,打掃客房時的花瓶打碎了,賠付200元,請問這個算作營業(yè)外收入,要計算繳納增值稅么
會計學(xué)堂的章節(jié)習(xí)題有電子版的嗎
我和朋友合伙做了一個項目,我出了50萬,他出了50萬,后面錢不夠,他說差的他來補,但是利潤得按實際出資比例來分,我同意了。 后期撥了兩次20萬的進度款,把這40用了,但還是不夠,他繼續(xù)墊資。 現(xiàn)在項目做完了,開始分紅了,他把前面兩次撥款的40萬也算他的出資,這合理嗎?
公司股東之前實際出資的實收資本,現(xiàn)在已經(jīng)辦理減資。做投資分紅,分錄怎么做
殘保金中的工資和員工數(shù)不包括單位已經(jīng)退休又返聘人員的?
老師,費用審核報銷都審的什么?
但是發(fā)票只是做進項,可能沒人報銷的,這個咋辦,也不用付款,這個應(yīng)付賬款一直掛著?
你好,那實際是你單位的業(yè)務(wù)。