您好,按借款計(jì)算的

老師,您好。想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。我我們公司和另一家公司合作一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目的成本費(fèi)用共同承擔(dān),利潤(rùn)也是對(duì)半分。賬務(wù)怎么處理比較合適?
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營(yíng)銷售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶,按月給另外一家進(jìn)行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,他們按月給我們開具應(yīng)該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個(gè)收入100萬(wàn),后期他們會(huì)開具50萬(wàn)的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進(jìn)行增值稅抵扣。請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
老師,我們公司是一般納稅人,和另外一方合伙經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目,我們公司建賬。成本各家出50%,利潤(rùn)也是按50%平分。請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司收到對(duì)方的錢怎么入賬?
老師好!我們公司與另外一家公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目,共擔(dān)成本和虧損,共分利潤(rùn)。對(duì)方公司不做賬,我們是會(huì)計(jì)主體。對(duì)方也不是股東身份。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谑盏綄?duì)方成本錢和向?qū)Ψ椒掷麧?rùn)怎么做賬?
老師,我們和甲公司合作一個(gè)項(xiàng)目,甲公司給我們對(duì)公轉(zhuǎn)了50萬(wàn)的合作款,項(xiàng)目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個(gè)合同是我們和甲方簽的,甲公司沒(méi)有參與,這個(gè)合作款我們應(yīng)該怎么入賬,等項(xiàng)目結(jié)束分成的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


老師,怎么是按借款算了?大家合伙經(jīng)營(yíng),我們公司建賬,大家平分利潤(rùn)
因?yàn)闆](méi)有股權(quán)關(guān)系,就是相關(guān)借款,后期支出利潤(rùn)等于還本金和利息
老師,利潤(rùn)每年是不一定的,怎么算利息了。還有就是,虧損也是雙方承擔(dān)
那就是對(duì)方借款收不回,您這邊不需要償還
項(xiàng)目合作沒(méi)在股權(quán)體現(xiàn),實(shí)際是債權(quán)關(guān)系
明白了,但是給對(duì)方分利潤(rùn)時(shí)放入什么科目,長(zhǎng)期的項(xiàng)目,有可能今年虧,明年賺
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,對(duì)方要開發(fā)票
老師,利率是按銀行同期借款利率算嗎?
這個(gè)可以約定,比如確認(rèn)好,先支付利息,最后還本,根據(jù)利潤(rùn)金額算利率
老師,對(duì)方是把錢放進(jìn)來(lái),共同承擔(dān)虧損,共分利潤(rùn)。
是的,這個(gè)是協(xié)議,但是稅務(wù)沒(méi)法處理