你現(xiàn)在銷(xiāo)售就按13%交稅就是
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅,2009年1.1是什么歷史,還有營(yíng)改增是說(shuō)的這個(gè)時(shí)間嗎
今年小規(guī)模納稅人的增值稅是不是按照1%計(jì)算,謝謝老師,那如果銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),是按照2%的稅率。還是按照1%的稅率呀
老師,“銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅”這個(gè)稅率是多少,從哪里找,是固定稅率還是不同物品稅率不同
老師,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的物品是法定免稅項(xiàng)目,必物品僅僅指動(dòng)產(chǎn),但又學(xué)了一個(gè)銷(xiāo)售使用過(guò)的不得抵扣或未抵扣或的進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)依照3%征收率減按2%征增值稅,兩者有矛盾吧
2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅 老師這個(gè)文件怎么理解。 現(xiàn)在是22年一般納稅人之前是小規(guī)模納稅人報(bào)稅,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅的嗎
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說(shuō)不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無(wú)票收入500萬(wàn),3月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,無(wú)票收入又做了300萬(wàn),那填無(wú)票收入就應(yīng)該是開(kāi)的發(fā)票金額減去無(wú)票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開(kāi)專票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
老師,如果適用簡(jiǎn)易辦法就有稅率優(yōu)惠,不用簡(jiǎn)易辦法就是13%嗎
是的,就是那個(gè)意思的哈
好的,謝謝老師
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