暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

當月只有銷售,沒有購入庫存商品,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
這個月沒收到進項票但是有銷售收入有剩余的庫存就可以用剩余的庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛還是說不結(jié)轉(zhuǎn)成本也行啊
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本,沒有上月庫存,本月庫存商品金額比收入金額大該怎么計算結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
沒有發(fā)票只有對方開的銷售清單的情況下可以入庫并做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?成本以入庫清單的成本價為準。
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔保費是不是計入到財務(wù)費用當中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔保機構(gòu)做了一個擔保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財務(wù)報表和財務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
老師,我單位一輛汽車已購入一年,原值30萬,今年由于被泡水,15萬賣給拍賣行,保險公司理賠了5萬,二手車市場開了1萬的我公司銷售名稱的發(fā)票,這個應(yīng)該如何賬務(wù)處理
業(yè)主個人繳納物業(yè)費,要開公司抬頭的發(fā)票,這可怎么辦
請問:中粗砂和碎石開票的一級編碼是什么?單位用立方米會有稅務(wù)風險嗎
我因為算錯收到小額退稅款,怎么做帳昵?
暫估不了,成本票開不進來
能不能用人工充當成本但是收入實際上是銷售貨物的收入
你好實際有勾入嗎?
你實際有購入的話就可以正常做,只不過是不允許抵扣所得稅。
假如實際有購入就暫估,匯算清繳納稅調(diào)增是吧 那如果實際沒有購入的話,怎么處理?
是的,對的,那就不做成本,只做收。
但是站在稅局角度上來說,你有收入沒有成本是不合理的,你沒有采購貨物怎么來的銷售收入,所以我不知道賬上只有銷售收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理合理合規(guī)一些
你好,那你也不能虛增吧,你本來就是虛開發(fā)票,你再虛增一個成本應(yīng)付賬款一直掛賬。
哈哈 這才是重點 沒辦法 很多企業(yè)老板不懂得把票開進來。 那目前只能做收入沒成本了
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,你一直掛著也不合適,早晚得紅沖不上。
如果你不紅沖借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,又增加了一個所得稅。
那如果我為了數(shù)據(jù)做的好看,先暫估庫存入賬,匯算清繳前紅沖暫估做納稅調(diào)增,這樣會不會比現(xiàn)在直接不做成本合適一點呢
都可以的,兩個一樣。