可做相反分錄,沖減0.08元
老師,公司本季度的成本費用發(fā)票還沒有收到,需要繳納企業(yè)所得稅40萬左右,請問如果本季度公司不交企業(yè)所得稅,賬務應該怎么處理啊
老師,您好,請問個人所得稅匯算清繳出現(xiàn)企業(yè)已申報未繳稅,但實際企業(yè)已經(jīng)全部繳納稅款,這種情況需要怎么處理?
1.預繳企業(yè)所得稅費時是借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅費 貸-庫存現(xiàn)金,但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅(扣除已交的企業(yè)所得還需要補繳)這個分錄怎么做呀
四季度盈利,年累計為虧損,四季度所得稅季報利潤總額是填寫四季度利潤總額需要交企業(yè)所稅,但是年累計是不需要繳納所得稅的,這個要怎么處理呢
老師,請問季度企業(yè)所得稅需繳款0.08元實際不需要交費這個需要怎么處理?
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導致我賬面進項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認證的時候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對方開了一張發(fā)票,明細應該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應該怎樣操作
小規(guī)模補繳以前的,個人所得稅、水利建設專項收入、滯納金會計分錄
某制造企業(yè)2024年預計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
做賬可以不體現(xiàn)它嗎
現(xiàn)在不用交了,所以才沖銷
老師,沒有開發(fā)票的手續(xù)費需要在納稅調(diào)整項目明細表里哪里項里體現(xiàn)呢?
您剛才說的沖銷是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅,然后借:應交稅費-應交所得稅 貸:營業(yè)外收入 。是這樣做嗎
借:應交稅費-應交所得稅 借:所得稅費用(紅字)
如果這個賬目不在做賬中體現(xiàn)會有什么后果嗎?12月份的賬了不想調(diào)了
沒有什么后果,現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或沖減,就可以
所以說不用調(diào)12月的賬,也可以在這個月里做沖減是嗎
是,可以在這個月里做沖減