【例題】2018年5月1日,乙公司購(gòu)入B公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款26 000 000元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500 000元),另支付交易費(fèi)用300 000元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)和因素。乙公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)2018年5月1日,購(gòu)入B公司的公司債券時(shí): 借:交易性金融資產(chǎn)——成本 25 500 000 應(yīng)收利息 500 000 投資收益——B公司債券 300 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 18 000 貸:其他貨幣資金——存出投資款 26 318 000 (2)2018年5月10日收到購(gòu)買(mǎi)價(jià)款中包含的已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息時(shí): 借:其他貨幣資金——存出投資款 500 000 貸:應(yīng)收利息 500 000
老師,關(guān)于交易性金融資產(chǎn),如果說(shuō)出售影響損益的是多少就找公允價(jià)值變動(dòng)損益和投資收益,如果影響投資收益只看投資收益,如果是說(shuō)影響公允價(jià)值變動(dòng)的就只看公允價(jià)值變動(dòng)損益對(duì)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表日 (一)公允價(jià)值比賬面余額高 借:交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 而交易性金融資產(chǎn)處置 1出售交易性金融資產(chǎn)時(shí),將出售的公允價(jià)值與其賬面余額的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資損益 2同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 3會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:交易性金融資產(chǎn)-成本 -公允價(jià)值變動(dòng) 投資收益 同時(shí):借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸:投資收益 上面的2同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益是借方直接結(jié)轉(zhuǎn)到貸方投資收益 還是擁有交易性金融資產(chǎn)時(shí)貸方的公允價(jià)值變動(dòng)損益和處置時(shí)借公允價(jià)值變動(dòng)損益相抵后余額轉(zhuǎn)到投資收益
老師,幫忙解釋一下唄,我就明白,B選項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。
“其他債權(quán)投資”轉(zhuǎn)“交易性金融資產(chǎn)” 借:交易性金融資產(chǎn)(公允價(jià)值) 貸:其他債權(quán)投資 借:其他綜合收益----其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 借:其他綜合收益---信用減值準(zhǔn)備 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 為什么書(shū)上使用投資收益!然而學(xué)堂老師教的公允價(jià)值變動(dòng)!誰(shuí)的對(duì)
從購(gòu)買(mǎi)到出售交易性金融資產(chǎn)的投資收益 為什么不包括公允價(jià)值變動(dòng)損益
投資分紅申報(bào)個(gè)稅,a代收,納稅人用a還是b申報(bào)啊
開(kāi)出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票收到的錢(qián)計(jì)收入還是費(fèi)用
老師,我們是,小規(guī)模納稅人。二季度沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是想交一些增值稅款。增值稅申報(bào)表那應(yīng)該怎么填?那填在哪一欄次呢?
面試者來(lái)我公司應(yīng)聘,機(jī)票費(fèi)住宿費(fèi),我們公司車(chē),但是這個(gè)人最終沒(méi)有入職,這個(gè)費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我們小規(guī)模2024年開(kāi)租賃發(fā)票6萬(wàn),交過(guò)印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開(kāi)具6萬(wàn)租賃發(fā)票,這6萬(wàn)是不是就不需要在交印花稅了
老師,我們是主營(yíng)共享充電樁企業(yè),老板免費(fèi)送了很多充電卡給大客戶,該如何做賬啊
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去年8月出口一臺(tái)設(shè)備:前兩張是去年做的增值稅申報(bào),最后一張是我現(xiàn)在要申請(qǐng)的退稅額,我要怎么填本期的增值稅表呢?
老師1、公司一個(gè)人都沒(méi)有,是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)?2、還有如果只有人發(fā)工資,木有人買(mǎi)社保,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。比如兼職人。3、公司全年沒(méi)有收入也沒(méi)有多少費(fèi)用和成本入賬。會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不?確實(shí)也是業(yè)務(wù)難做。
公司的固定資產(chǎn)一般怎么判定?