開出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票收到的錢計(jì)收入
老師 您好 收到的裝飾裝修服務(wù)費(fèi)手撕票記入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,是用來抵開出去的工程款發(fā)票
老師,已經(jīng)收到錢的開出去服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢?
請問服務(wù)公司收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票和開出服務(wù)費(fèi)發(fā)票如何入賬?開出發(fā)票做收入的話,那么成本怎么做呢?因?yàn)槭盏降陌l(fā)票金額比開出發(fā)票金額大的多
我們公司的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但我們收到的服務(wù)費(fèi)發(fā)票是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入管理費(fèi)用呀?
廣告公司收到的廣告服務(wù)發(fā)票是直接計(jì)入成本嗎還是放銷售費(fèi)用? 他開票出去也是開廣告服務(wù)
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
那還需要轉(zhuǎn)成本嗎
有對應(yīng)的成本才結(jié)轉(zhuǎn)
對應(yīng)的服務(wù)人員工資應(yīng)該記到哪里
直接計(jì)提計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本