補結(jié)轉(zhuǎn)就是了哈,不影響損益
老師月末,交增值稅,應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
月末為什么要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,如果當月交稅了呢,這兩個會計分錄怎么寫
請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
老師,如果上個月少結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,這個月要怎么做呢?
做同樣的分錄嗎?
是的,做同樣的分錄