你好。按照以前年度的算,往前可以彌補(bǔ)5年。
企業(yè)所得稅公益性捐贈(zèng)支出按照年度利潤總額的12%扣除,年度利潤總額要不要彌補(bǔ)以前虧損后的12% 還是當(dāng)年年度的12%?
老師好,企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,為什么利潤總額<100萬的, 利潤總額=彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)呢?為什么呢? 謝謝
彌補(bǔ)以前年度虧損是按照以前年度的利潤總額和今年的利潤總額來計(jì)算的嗎?利潤總額就是所得額嗎?
彌補(bǔ)以前年度虧損,是用當(dāng)年的凈利潤還是利潤總額?
電梯安裝開的3%專票,簡易計(jì)稅能否抵扣
老師出售設(shè)備交什么稅
請問出口退稅的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候?
營業(yè)外收入賣廢品的錢交增值稅嗎
做賬資料進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票附帶合同送貨單,付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請表。合同及送貨單,老板只發(fā)每月銀行流水明細(xì)表,一些手續(xù)費(fèi)??蛻羰湛盍魉疀]打印,問說只有流水就行,那這些做賬附件附什么,這些收款、手續(xù)費(fèi)。利息一定要附流水單吧
稅務(wù)上補(bǔ)上一季度4-6月的收入,稅務(wù)上增值稅申報(bào)表已更正,憑證是不是做到現(xiàn)在8月,財(cái)務(wù)報(bào)表用不用更改?要反結(jié)賬嗎
請問老師,我們公司十元以下的交通費(fèi)允許無票報(bào)銷,那這塊我們需要做調(diào)增嗎?如果不做調(diào)增,我們可以并入補(bǔ)貼入賬嗎?
師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我們公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅需交1萬。我們承包這個(gè)活動(dòng)后期會(huì)給對(duì)方開票收款,開票不區(qū)分開分活動(dòng)和活動(dòng)禮品的物料費(fèi),所有包含統(tǒng)一開一個(gè)項(xiàng)目:會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會(huì)計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師,我們打給一個(gè)公司的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在那個(gè)公司說他們沒有開票額度了,讓他的的子公司給我們開票,到時(shí)候給我們簽個(gè)三方協(xié)議,這樣可行嗎
水產(chǎn)公司,外包出去的臨時(shí)工資,勞務(wù)合同-勞務(wù)費(fèi)用是屬于哪一類的科目,損益類還是成本類
要是沒有調(diào)整的項(xiàng)目利潤總額就是應(yīng)納稅所得額。