您好,無償借款,就沒有發(fā)票的事了,因為人家也不付這個利息,只是稅法的無償是視同銷售 借出方 :申報利息收入, 借:營業(yè)外支出 貸:其他業(yè)務(wù)收入-利息收入 銷項稅 這個 營業(yè)外支出 不是得所得稅稅前扣除的,要納稅調(diào)增

不在同一縣市的網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)總分公司,總公司承接的業(yè)務(wù)先開票給客戶,然后全價轉(zhuǎn)給分公司,分公司開票給總公司,有兩種情況,1、分公司是獨立核算的;2、分公司非獨立核算;兩種情況怎么處理賬務(wù)(未付款),兩種情況能具體到分錄么,企業(yè)所得稅申報時需要合并報表,兩種情況怎么合并,企業(yè)所得稅是按季度合并申報還是匯算清繳時再合并申報
請問新成立的有限合伙企業(yè),發(fā)票(普票)開具日期是2020年12月,報銷時間是2021年1月,服務(wù)名稱是服務(wù)代辦費,金額600元,涉及到個人所得稅代扣代繳,這個能跨年報銷、作賬嗎?個稅部分怎么處理呢?
老師,您好。企業(yè)結(jié)算修理維修費,按月結(jié)算,半年結(jié)算方式。月結(jié)算時采用應(yīng)收賬款科目,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。開票收到款時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。提問:開具專票,需要開具增值稅發(fā)票,有稅金。怎么處理。是否需要沖減收入還是別的會計處理方式。
老師,請問一下發(fā)票紅沖賬務(wù)處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 數(shù)字部分都是負數(shù)) 2、開具發(fā)票會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額(負數(shù))
兩個獨立企業(yè)間無償借款的賬務(wù)處理,會計分錄,發(fā)票開具,涉稅問題
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?