你好,在電子扣除再接收后無(wú)信息的只能按免稅申報(bào)了,不退稅
老師,出口退稅申報(bào)時(shí)候,填了報(bào)關(guān)單信息,關(guān)單信息是紅色的,顯示無(wú),是什么原因
老師 申報(bào)出口退稅 增票和報(bào)關(guān)單任何信息都是匹配的 為什么篩選不出來(lái)呢?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)申報(bào)退稅時(shí),報(bào)關(guān)單CRF價(jià),報(bào)關(guān)單信息沒(méi)導(dǎo)入成功,填寫(xiě)報(bào)關(guān)單信息時(shí)填FOB價(jià)還是CRF價(jià)?
學(xué)堂老師,出口退稅申報(bào)有2個(gè)疑點(diǎn)信息,麻煩老師了,一是申報(bào)的發(fā)票無(wú)電子信息,是因?yàn)楫?dāng)期剛退稅勾選尚未電子信息嗎?是需要次月申報(bào)嗎?二是提示申報(bào)的出口商品代碼與海關(guān)數(shù)據(jù)中的代碼不一致,我這根據(jù)打印的報(bào)關(guān)單錄入的代碼是沒(méi)問(wèn)題的,但是一直有這個(gè)提示,是報(bào)關(guān)的時(shí)候數(shù)據(jù)整混了跟報(bào)關(guān)單上數(shù)據(jù)不一致嗎?一直過(guò)不去,麻煩老師了
老師,申報(bào)出口退稅,這個(gè)報(bào)關(guān)單一直都是沒(méi)有信息怎么辦
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬(wàn),第二季度44萬(wàn),第三季度預(yù)計(jì)0沒(méi)有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷(xiāo)和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開(kāi)票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣(mài)了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀
啊,那怎么辦呢,直接自己手動(dòng)填在增值稅申報(bào)表里嗎
你沒(méi)有信息的戶(hù)啊就是沒(méi)辦法退稅了,做免稅
我理解的意思是說(shuō)讓我把這部分銷(xiāo)售額手動(dòng)填在免抵稅額欄里面,對(duì)嗎? 還是說(shuō)這票就不用管了,就當(dāng)沒(méi)有出口過(guò)?
填寫(xiě)到免稅欄次就可以
老師,這個(gè)就是純外貿(mào)公司,銷(xiāo)售金額本來(lái)也是在免抵稅欄,那我退沒(méi)退稅不是區(qū)分不了了?
沒(méi)有單獨(dú)的免稅欄次嗎?
本來(lái)我們每個(gè)月就是自動(dòng)取數(shù)到免稅欄的
看到了,那唯一的區(qū)別就是不退稅罷了